你好 發(fā)票不用退回的?
對(duì)方開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤,已經(jīng)入賬,但是未抵扣進(jìn)賬,已經(jīng)結(jié)賬,是否需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交還給對(duì)方?
對(duì)方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對(duì)方嗎?
老師我方開(kāi)出的專(zhuān)票,金額開(kāi)錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
我方是銷(xiāo)售方,因客戶要求要修改一張上月開(kāi)具的發(fā)票金額。 現(xiàn)客戶已經(jīng)把未勾選的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退還給我司,我司也已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)這張打印下來(lái)的紅字發(fā)票,是否需要蓋章,然后把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方跨月開(kāi)出的紅字發(fā)票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍(lán)字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄給對(duì)方嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
對(duì)方需要下個(gè)月紅沖,也不用把票給對(duì)方嗎?
你好 不用退發(fā)票的?