同學您好,要看具體的問題呢,如果只轉回10萬,是不是存貨已經減值了30萬呢?
存貨跌價準備轉回不是應該在已經計提的金額內轉回嗎,這一題已經計提了40萬,不也應該轉回40萬嗎,為什么只轉回10萬呢
1、以前減記存貨價值的影響因素已經消失,減記得金額應當予以恢復,并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回,轉回的金額計入當期損益。舉個例子老師。 2、會計里,說減值,存貨是跌價準備,其他東西是減值準備嗎?
老師 我想問下 這個已經有銷售合同的 不應該是轉回計提的40萬減值嗎 為什么是10萬
已計提減值準備的債權投資價值又得以恢復的,應該在原已計提的減值準備金額內予以轉回,轉回的金額計入資本公積,這個不是記資本公積?但是應該怎么處理啊?我?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
看到了,題目最后寫了已經轉回了30萬,所以只用轉剩余的10萬
嗯嗯好的同學,如果問題解決了麻煩五分好評哦,謝謝