同學您好, 您實際情況是怎樣
請問老師:我想成立一個家庭型的小兒培訓機構,估計月收入2萬左右,納稅申報時需要報哪些稅?能夠一直零申報嗎?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應該放在哪個月份做為營業收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規模納稅人的時候收到的,發票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規的?
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓機構的高級培訓講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太。由于在培訓界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進行為時5天的培訓,張潔此次培訓的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓報酬的支付方式提出了以下兩個方案金額單位:元項目方案1方案2收入額125000120000應納稅所得4000036000稅率10%3%速算扣除數2520應交個人所得額14801080老師,我不明白她不是勞務報酬嗎?為什么適用工資薪金和應納稅所得額的計算
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業。由于老板產業多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發票,到現在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師好,我剛入職一家公司會計,公司一般納稅人主營酒水生意,從22年2月注冊以來稅務一直零申報,公戶流水支出一些籌建期間的費用和收到投資款,一直未有營業收入,(期間是因為老板們之間利益問題一直沒經營起來)我是想問這種情況長期一年多的零申報,稅務風險是不是很大?賬也一直沒有做?這個坑能接嗎?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?
現在還沒有成立,準備成立一個培訓機構,老師兩名,學生7,8個的樣子,估計月收入2萬左右
那您可以注冊一個合體工商戶
如果注冊個體工商戶除了交個稅,其他都零申報沒有問題吧?
定期定額征收的話,都不一定需要申報,您就可以定額2萬