同學您好,那您不一定需要選擇研發的
請問下,下圖的經營范圍開票可以選"研發和技術服務"嗎?,一個硬件產品開發的技術服務開票是選研發和技術服務嗎
請問,公司技術咨詢和技術服務的公司,開票品目設置為研發技術服務—專業技術服務可以嗎,但是不是自己研發的產品,也可以嗎
老師,我公司經驗范圍是技術服務,技術開發,技術咨詢。請問可以開*設計服務*設計咨詢費發票嗎?
老師,我的營業執照經營范圍有新能源技術研發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,我可以開技術服務費的發票嗎?
我們公司經營范圍儲能技術服務;新興能源技術研發;節能管理服務;風力發電技術服務;太陽能熱利用產品銷售;太陽能熱發電裝備銷售;太陽能發電技術服務;核電設備成套及工程技術研發;碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發;信息技術咨詢服務;供應鏈管理服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理咨詢;工程管理服務;租賃服務(不含許可類租賃服務);公共資源交易平臺運行技術服務;工程和技術研究和試驗發展;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);通用設備制造(不含特種設備制造);專用設備制造(不含許可類專業設備制造),會計準則選小企業準則還是企業會計準則好啊
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
合同上寫的是設備到貨后提供技術服務和技術咨詢發票,這個該怎么設置
您自己的貨物名稱里面填這個,大類可以在技術服務里面