朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

(1)收到W投資者追加投資1000 000元,存入銀行。 (2)向工商銀行借入3000 000元流動資金借款,存入企業銀行賬戶。 (3)購入A材料2 500千克,買價50 000元,增值稅進項稅額6 500元,款項通過銀行付訖,材料尚未入庫。 (4)上述A材料已驗收入庫,按其實際采購成本轉賬。 (5)倉庫發出A材料,其中生產甲產品耗用材料50 000元,車間一般耗用材料 4 000元,廠部行政管理部門耗用材料6 000元。 (6) 購入機器一臺買價200 000元,增值稅進項稅額26000元,運費7500元,包裝費1800元,保險費700元,以上款項以銀行存款支付,機器運達企業,不需要安裝,直接交付車間使用。 (7)以銀行存款40000元發放本月工資。 (8)收到上海甲工廠預付的購買甲產品貨款100 000元,存入銀行。 (9)售出甲產品240件,貨款200 000元,增值稅銷項稅額26000元,貨款已預收100 000元,其余額也收到款項,存入銀行。 (10)以銀行存款支付當月水電費4 000元,其中車間水電費3 000元,廠部行政管理部門水電費1 000元。

2020-12-04 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 22:35

你好 稍等下會計分錄

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-04 22:38

好的,是要做會計分錄

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 22:42

1002是銀行存款的編碼

1002是銀行存款的編碼
頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 15:08

開出支票一張,支付因違反稅法而處以的罰金2 000元。做會計分錄怎么寫啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 15:17

借營業外支出 貸銀行存款

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:27

謝謝老師

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:27

老師我做了題目,你可以幫我看看寫的對不對嗎?

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:28

(11) 銷售甲產品120件,貨款100 000元,增值稅銷項稅額13 000元,收到一張面值113000元商業承兌匯票。 (12)開出支票一張,支付因違反稅法而處以的罰金2 000元。 (13)以銀行存款支付廣告費3 000元。 (14)計提應由本月負擔的短期借款利息3 000元 。 (15)本月所支付的職工工資中生產甲產品工人工資為28 000元,車間一般人員工資為4 000元,廠部行政管理部門人員工資為8 000元。 (16)以銀行存款支付固定資產修理費4 000元,其中生產車間修理費3 000元,廠部行政管理部門修理費1 000元。

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:29

(17)以銀行存款支付本季度短期借款利息9 000元。 (18)計提本月折舊,其中生產車間提折舊6 000元,廠部行政管理部門提折舊 2 000元。 (19)結轉本月發生的制造費用20 000元,均為甲產品負擔。 (20)結轉本月完工甲產品250件的生產成本100 000元。 (21)以銀行存款支付廠部行政管理部門的報刊雜志費1800元。 (22)計算本月應交城建稅4 000元。教育費附加2000元。 (23)計算本月已售甲產品的生產成本為150 000元。 (24)將本月的主營業務收入300 000元結轉至“本年利潤”賬戶。 (25)將本月的主營業務成本150 0

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:29

(26)計算本月應交所得稅28 300元,并結轉至本年利潤賬戶。 (27)將“本年利潤”賬戶貸方余額135 300元轉入“利潤分配—未分配利潤”明細賬戶。 (28)計算本年提取盈余公積金為13 530元 。 (29)計算分給投資者利潤50 000元 。 (30)將“利潤分配”其他明細賬戶的借方余額轉入“利潤分配—未分配利潤”明細賬,進行年終清算,其中“提取盈余公積”明細賬13530元,“應付利潤”明細賬50 000元。

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 18:18

可以的 把你寫的發過來吧

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:18

怎么發不了圖片呀,老師我再發發看

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:34

(11) 銷售甲產品120件,貨款100 000元,增值稅銷項稅額13 000元,收到一張面值113000元商業承兌匯票。 借 應收票據113000 貸 主營業務收入100000 應交稅費-應交增值稅13000 (12)開出支票一張,支付因違反稅法而處以的罰金2 000元。 借 營業外支出2000 貸 應付票據 2000 (13)以銀行存款支付廣告費3 000元。 借 銷售費用3000 貸 銀行存款3000 (14)計提應由本月負擔的短期借款利息3 000元 。 借 財務費用3000 貸 應付利息3000 (15)本月所支付的職工工資中生產甲產品工人工資為28 000元,車間一般人員工資

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:35

(15)本月所支付的職工工資中生產甲產品工人工資為28 000元,車間一般人員工資為4 000元,廠部行政管理部門人員工資為8 000元。 借 生產成本28000 制造費用4000 管理費用8000 貸 應付職工薪酬40000 (16)以銀行存款支付固定資產修理費4 000元,其中生產車間修理費3 000元,廠部行政管理部門修理費1 000元。 借 生產成本3000 管理費用1000 貸 銀行存款4000

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:39

(17)以銀行存款支付本季度短期借款利息9 000元。 借 應付利息9000 貸 銀行存款9000 (18)計提本月折舊,其中生產車間提折舊6 000元,廠部行政管理部門提折舊 2 000元。 借 制造費用6000 管理費用2000 貸 累計折舊 8000 (19)結轉本月發生的制造費用20 000元,均為甲產品負擔。 借 生產成本2000 貸 制造費用2000 (20)結轉本月完工甲產品250件的生產成本100 000元。 借 庫存商品100000 貸 生產成本100000

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:45

(21)以銀行存款支付廠部行政管理部門的報刊雜志費1800元。 借 管理費用1800 貸 銀行存款1800 (22)計算本月應交城建稅4 000元。教育費附加2000元。 借 稅金及附加6000 貸應交稅費應交城建稅4000 應交教育費附加2000 (23)計算本月已售甲產品的生產成本為150 000元。 借 主營業務成本150000 貸 庫存商品150000 (24)將本月的主營業務收入300 000元結轉至“本年利潤”賬戶。 借 主營業務收入300000 貸 本年利潤300000

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:53

(27)將“本年利潤”賬戶貸方余額135 300元轉入“利潤分配—未分配利潤”明細賬戶。 借 本年利潤 135300 貸 利潤分配-未分配利潤135300 (28)計算本年提取盈余公積金為13 530元 。 借利潤分配-提取法定盈余公積13530 貸盈余公積-法定盈余公積13530

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:53

(29)計算分給投資者利潤50 000元 。 借 利潤分配-應付現金股利50000 貸 應付股利 50000 (30)將“利潤分配”其他明細賬戶的借方余額轉入“利潤分配—未分配利潤”明細賬,進行年終清算,其中“提取盈余公積”明細賬13530元,“應付利潤”明細賬50 000元。 借 利潤分配-未分配利潤63530 貸 利潤分配-提取盈余公積13530應付利潤50000

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 20:17

剛吃完飯? ?稍等看一下回復

頭像
快賬用戶8937 追問 2020-12-05 23:26

老師,看了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-06 07:33

11加上三級科目 銷項稅額 12 支票用 銀行存款 16 生產車間修理費 制造費用 19數字不對 22應交稅費 應交教育費附加 其他都沒問題

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 稍等下會計分錄
2020-12-04
你好 1,借:在途物資—甲材料,在途物資—乙材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 2,借:在途物資—甲材料,在途物資—乙材料,貸:銀行存款 3,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,貸:在途物資—甲材料,在途物資—乙材料 4,借:在建工程,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 5,借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 6,借:固定資產,貸:在建工程 7,借:預付賬款,貸:銀行存款 8,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,貸:銀行存款
2022-03-30
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-12-18
同學你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,銀行存款 貸,短期借款 3 借,在途物資一甲15000 借,在途物資一乙25000 借,應交稅費一應增一進項5200 貸,銀行存款45200 4 借,原材料一甲15000 借,原材料一乙25000 貸,在途物資一甲15000 貸,在途物資一乙25000 5 借,生產成本一A5000 借,生產成本一B1000 借,制造費用500 貸,原材料一甲6000 貸,原材料一乙500 6 借,制造費用20000 借,管理費用3000 貸,累計折舊23000 7 借,銀行存款 貸,預收賬款 8 借,管理費用 貸,銀行存款 9 借,銀行存款56500 貸,主營業務收入50000 貸,應交稅費一應增一銷項6500 10 借,主營業務成本45000 貸,庫存商品45000
2022-06-14
借,銀行存款? 500000 貸,實收資本? 500000 借,原材料? ?20000 應交稅費 增值稅? 2600 貸,銀行 存款? ?22600 借,管理費用? 1000 貸,庫存現金? 1000 借,制造費用? 5000 生產成本? 20000 管理費用? ?9000 貸,,銀行存款? ?34000 借,制造費用? 4000 管理費用? 1200 貸,,累計折舊? 5200 借,制造費用? 5000 管理費用? 7000 貸,應付職工薪酬? 12000 借,庫存商品? 200000 貸,生產成本? 200000
2022-06-18
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 共和县| 原阳县| 丁青县| 特克斯县| 浙江省| 景宁| 林口县| 兴山县| 桑日县| 博兴县| 右玉县| 商丘市| 焦作市| 兰考县| 齐河县| 苏尼特右旗| 墨江| 新绛县| 望都县| 长白| 大理市| 巫溪县| 光山县| 大港区| 石柱| 牟定县| 长沙市| 南陵县| 乌兰浩特市| 宁明县| 太湖县| 海淀区| 仙游县| 平谷区| 公安县| 翁牛特旗| 当涂县| 盈江县| 西乌珠穆沁旗| 乐平市| 娄烦县|