你好,可以的,你寫的很對的
做紅字沖,借,其他貨幣資金負數,貸,其他業務收入負數,應交稅費\\\\增值稅負數,然后,做,借,其他貸幣資金\\\\正數,貸,主營業務收入正數,應交稅費\\\\增值稅正數,可以嗎?
老師,小規模企業退貨分錄哪種是正確的?第一種 借 主營業務收入 32.01 貸 其他貨幣資金-支付寶 32.33 應交稅費-應交增值稅 -0.32 第二種 貸 其他貨幣資金-支付寶 32.33 貸 應交稅費-應交增值稅 -0.32 貸 主營業務收入 -32.01
在計提支付社保,個人計入其他應收款(在真正付工資有全全額計入費用了),現在其他應收款掛賬,調賬可以借:主營業務成本 、管理費用 負數 貸:其他應收款 正數 這樣可以嗎
收到紅字發票,已經抵扣 借:其他業務支出 負數 貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出 貸:應付賬款 負數 對嗎?
上期無票收入申報 借:其他貨幣資金 貸:其他業務收入-無票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 本期開票:借其他業務收入-無票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸:其他業務收入-開票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是這樣的嗎
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增