你好,這個(gè)不能直接倒退的,因?yàn)轭A(yù)付賬款是個(gè)余額值,就是按照現(xiàn)金流的采購(gòu)付款,這里面有現(xiàn)付款的情況,就是不通過預(yù)付賬款科目的
老師,問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時(shí)候是負(fù)數(shù),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報(bào)了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào),重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎?
如果我用間接法編制財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中期末有50萬(wàn)的預(yù)付賬款,我要倒推算出來預(yù)付賬款的科目余額,請(qǐng)問怎么填寫呢?是不是跟現(xiàn)金流量中的數(shù)據(jù)還有勾稽關(guān)系?
判斷1、如果試算平衡時(shí)借貸平衡,意味著記賬一定正確。2、在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)收賬款的期末余額是由應(yīng)收賬款的總賬賬戶借方期末余額加上預(yù)收賬款借方期末余額得到的。3、原始憑證中發(fā)票屬于一次憑證。4、永續(xù)盤存制度是以存貨量盤存結(jié)存數(shù)量。5、在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),預(yù)付賬款的期末余額是由預(yù)付賬款的明細(xì)賬戶借方期末余額加上應(yīng)付賬款借方期末余額得到的。6、所有的法律主體一定是會(huì)計(jì)主體,但會(huì)計(jì)主體不一定都是法律主體。7、預(yù)付賬款由于款項(xiàng)已經(jīng)付出,因此屬于企業(yè)的負(fù)債類賬戶。8、借貸記賬法的記賬規(guī)則是“有借必有貸,借貸必相等”。9、收入類賬戶借方登記減少額,貸方登記增加額,期末余額一般在貸方。10、借貸記賬法的“借”表示減少,“貸”表示增加。11、“在建工程”賬戶反映的是企業(yè)正在建造但是還未達(dá)到可使用狀態(tài)的固定資產(chǎn)。12、企業(yè)出租原材料的收入應(yīng)記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶。13、在借貸記賬法下,并不是所有的賬戶期末都有余額的。14、銷售費(fèi)用屬于期間費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益。15、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,必須是當(dāng)期發(fā)生且當(dāng)期收到現(xiàn)金的收入,才能作為當(dāng)期的收入。
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?,F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
你好,屬于政府會(huì)計(jì)制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請(qǐng)問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬(wàn)元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因?yàn)槭菦]有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
支付購(gòu)買辦公室的防盜安全門入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
有一個(gè)辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
去年12月多計(jì)提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛?cè)肼氁患抑圃鞓I(yè),這家公司之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,公司也未買財(cái)務(wù)軟件,兼職會(huì)計(jì)用自己的財(cái)務(wù)軟件做賬的,剛?cè)肼殤?yīng)該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬(wàn)投資了一個(gè)公司,占50的股權(quán),怎么做合并,麻煩老師詳細(xì)說下。我們有控制權(quán)
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請(qǐng)問3月給員工買的社保 但是實(shí)際工資是4月發(fā)3月的。電子稅務(wù)局社保申報(bào)4月申報(bào)了3月的社保。但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)所屬期3月是零申報(bào)還是照4月工資表申報(bào)呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個(gè)人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個(gè)體戶在繳經(jīng)營(yíng)所得是,個(gè)人在繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)可以扣除嗎
那我怎么能算出來科目明細(xì)余額呢?
因?yàn)樾枰J款,用的是間接法做現(xiàn)金流量表,然后銀行又要我們提供最后一個(gè)月的科目余額明細(xì)
你們不是軟件做賬嗎,科目余額表都是自動(dòng)生成的
貸款這幾個(gè)報(bào)表一直都是倒推算出來的
你們系統(tǒng)不能生成嗎 這樣的話。有余額,本期借方=現(xiàn)金流量表采購(gòu)的金額。貸方=期初余額%2B本期借方-期末余額
就是說預(yù)付賬款余額需要分析現(xiàn)金流量表對(duì)嗎?
你好,是的,如果倒退的話,需要結(jié)合的