同學你好,如果本月不需要抵扣,可以先不計入進項稅額,將抵扣聯稅額計入待認證進項稅額中;
請問老師,進項票的抵扣聯認證和記賬聯做賬是同一月進行,還是說可以不同一月進行?
請問考試,專票的抵扣和入賬是有聯系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯960金額,入賬的時候借待認證進項稅和差旅費,貸銀行存款。現在我要拿這個抵扣聯去認證,但是抵扣聯丟了,我可不可以自己再去開一個相同金額和稅額的專票,直接用這個抵扣聯代替那個丟了的抵扣聯去抵扣呀。。
老師,公司的進項專票的發票聯和抵扣聯都丟失了。可以用記賬聯的復印件做記賬附件和抵扣勾選的認證憑證嗎?
請問我公司進項太多,那我不做進項,只做待抵扣增值稅,那我這個抵扣聯是不是要抽出來?等到認證的時候,其他抵扣的票放在一起,也就是說,記賬聯和抵扣聯是不在一個月份的,可以這樣子嗎?
進項稅額抵扣:未抵扣抵扣聯和發票聯都到了發票聯入賬了,那么下次進項抵扣,要不要做賬,還是可以先認證做留底,還是等下次認證抵扣,賬務怎么處理。 只有抵扣聯到了,發票聯未到,不過抵扣聯需要先抵扣,等發票聯到了入賬,賬務怎么處理。
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶