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Q

1.預(yù)付貨款,在登記銀行存款日記賬時,對方科目是——預(yù)付賬款么? 2.員工報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月沒有付訖,貸:其他應(yīng)付款,次月付訖,對方科目是——其他應(yīng)收款么?如果當(dāng)月付訖,對方科目是——管理費(fèi)用? 3.銀行賬戶收到貨款,登記日記賬時,對方科目是——預(yù)收賬款么? 4.預(yù)付通關(guān)費(fèi),登記時,對方科目是——預(yù)付賬款?

2020-12-03 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 16:56

您好, 1、是的 2、次月付訖,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,當(dāng)月付訖是管理費(fèi)用 3、還沒發(fā)貨的話,是計(jì)入預(yù)收賬款 4、預(yù)付通關(guān)費(fèi)是支付給員工的話,是其他應(yīng)收款,是公司的話,是預(yù)付賬款

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 16:58

就按這樣登記銀行存款日記賬,就可以是么?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:00

您好,是的,您的思路是正確的。

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:01

還有一個問題就是,因?yàn)楣举Y金緊張,沒有發(fā)放工資,在每月計(jì)提工資時,第二步應(yīng)該貸:銀行存款,做成了貸,其他應(yīng)付款,那在發(fā)放工資時,對應(yīng)科目是——其他應(yīng)付款么?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:02

您好,是的,是這么處理。

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:02

那如果當(dāng)月發(fā)貨,對應(yīng)科目是什么?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:03

您好,確認(rèn)收入的話,銀行存款對應(yīng)科目是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:04

次月發(fā)貨,確認(rèn)收入,不用登記日記賬吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:07

您好,是的,因?yàn)椴簧婕般y行存款和現(xiàn)金。

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:08

預(yù)支付的通關(guān)費(fèi)100元,如果開了50元的發(fā)票,次月開了50元,對應(yīng)科目是什么?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:11

您好,借成本費(fèi)用科目和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:12

銀行手續(xù)費(fèi)當(dāng)月發(fā)生的金額,有時當(dāng)月開,有時次月開發(fā)票,當(dāng)月對應(yīng)科目——財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi);次月對應(yīng)科目——財(cái)務(wù)費(fèi)用?

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:13

那開了一半一半,登記銀行存款日記賬,登記一半,金額不就不一致了么?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:13

您好,未收到發(fā)票可以當(dāng)月暫估財(cái)務(wù)費(fèi)用。

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:15

我現(xiàn)在登記銀行存款日記賬時,發(fā)生的手續(xù)費(fèi),對應(yīng)科目都是財(cái)務(wù)費(fèi)用,這樣沒什么大問題吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:15

您好,沒問題,您的理解是正確的。

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快賬用戶8326 追問 2020-12-03 17:22

總結(jié): 1.收錢~ 當(dāng)月確認(rèn)收入~應(yīng)交稅費(fèi),主營業(yè)務(wù)收入 次月確認(rèn)收入~當(dāng)月登記——預(yù)收賬款 老師,我現(xiàn)在機(jī)會就剩一次了,能不能總結(jié)一下特殊情況的登記日記賬的對應(yīng)科目?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:26

您好, 1、您的總結(jié)是正確的 2、您上面所有的問題其實(shí)已經(jīng)包括大部分特殊情況了,老師暫時也想不出其他的了

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您好, 1、是的 2、次月付訖,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,當(dāng)月付訖是管理費(fèi)用 3、還沒發(fā)貨的話,是計(jì)入預(yù)收賬款 4、預(yù)付通關(guān)費(fèi)是支付給員工的話,是其他應(yīng)收款,是公司的話,是預(yù)付賬款
2020-12-03
對的,沒錯就是你說的這樣
2023-03-06
你好,這個得看一下,你憑證是怎么做的。
2021-02-26
你好 根據(jù)你的描述,這個對方科目是要放到其他應(yīng)付款的
2023-03-06
您好 請問是先掛了其他應(yīng)付款后 再付款的 對嗎
2020-12-20
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