記在建工程 后期轉長期待攤費用
老師,我們公司有筆專項資金,是用來付搞綠化的,我記的在建工程,驗收后該記什么科目,還有這個專項應付款科目怎么轉呢?
老師,我們公司付工程款建的天網攝像頭,記什么科目呢,在建工程嗎?后期再轉什么科目呢
老師,我們昰業主方,高速公路旁有個綠化工程我記在建工程,完工后交另一個單位管理,那我在建工程又轉什么科目呢,謝謝
老師,我是建筑公司,工地支付的防水工程款計入什么會計科目?工程施工-合同成本-?。三級科目是什么科目呢?不是分包
老師 像這種深坑滲水的處理工程該計入什么科目呢?之前對方開票我掛的在建工程 但是現在工程竣工后 轉固的話是不是不太合適 應該計入什么科目呢
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
這是公司的一個項目,后期我們把這個再以租賃的方式出租,怎樣賬務處理呢
可以以項目收入成本的邏輯核算嗎
可以以項目收入成本的邏輯核算。
收入成本核算和在建工程長期待攤怎么去理解處理上的不同呢
長期待攤后期一般是做費用處理。