1.寫預(yù)收某某款 2.寫某某款開票
請(qǐng)問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
1.借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2.開了發(fā)票以后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 老師,我想問這兩個(gè)憑證的摘要應(yīng)該怎么寫
老師請(qǐng)問,我前面預(yù)收賬款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,現(xiàn)在開票了,是,借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款嗎,那:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅—銷賬稅怎么記
在往來會(huì)計(jì)實(shí)操中 為了方便對(duì)賬 對(duì)于預(yù)收的款項(xiàng) 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 發(fā)貨 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 客服補(bǔ)款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
內(nèi)賬無票收入的話,直接: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄就不同寫了吧? 貸:預(yù)收賬款
老師您好,新工地產(chǎn)生考證費(fèi)用,要怎么記科目
老師早上好!企業(yè)所得稅年報(bào)中的累計(jì)折舊資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請(qǐng)問24年12月有筆費(fèi)用要在匯繳調(diào)增,放管理費(fèi)用的,請(qǐng)問25年的賬務(wù)處理是先紅沖24年這筆費(fèi)用嗎
老師早上好!請(qǐng)問,所得稅季報(bào),賬還沒做好的情況下,能不能先估數(shù)填報(bào)?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發(fā)人員的差旅費(fèi),需要怎樣單獨(dú)做賬
單位涉及到退稅問題,強(qiáng)制申報(bào)之后,稅務(wù)機(jī)關(guān)在申報(bào)日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報(bào)日最后一天前完成嗎?還是稅務(wù)機(jī)關(guān)解鎖之后當(dāng)月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負(fù)數(shù)工資退回,因?yàn)橛锌凵绫9べY不夠支付社保錢,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人企業(yè),購(gòu)入商品時(shí),專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計(jì)算過程
第二個(gè)寫結(jié)轉(zhuǎn)XX公司收入可以嗎
可以的,這樣也可以的
老師 我想問一下 我們給拼多多當(dāng)客服 有很多家不要發(fā)票 以前做在預(yù)收賬款里了 然后又不開票了 我應(yīng)該怎么把預(yù)收賬款給沖出來
做無票收入沖預(yù)收就行了
恩 摘要怎么寫 憑證做什么
摘要就是預(yù)收款轉(zhuǎn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)