你好,可以參考對方的報價單等帶有書面性質的材料。如果沒有只能協調處理了
老師好!此份合同未注明是否含稅,現?有爭議,應該如何解決
老師好,這道稅法多選題我有點迷了。怎么理解 我記得消費是如果分期或者收銷的話,是有合同按合同,沒有合同按發出,那他是有合同,而且約定從四月開始,那么三月份按理說就應該是零,其中沒有給,是這樣的嗎?四月,五月,六月各加100的話,那說明a是錯的,D也是錯的。
老師好,我公司1月收到一份有誤發票,12月份填寫了紅沖信息表,填寫時未注意到不含稅金額多了一分錢,稅額一致。然后對方也根據這份多了一分錢的紅沖信息表開具了紅票和藍票。請問我們雙方應該如何處理才能解決此事?
合伙企業一般決議事項是全體合伙人過半數表決,處置不動產是全體合伙人一致同意,選項A不是處置不動產的情形,屬于一般決議事項,為什么選項A不對? 處分是否包括出租現在是一個有爭議的問題。 按照老師的觀點,處分是包括出租的。 所以老師認為出租屬于特別決議事項,所以不選。 問題:考試的時候如果出類似的選項,處分不動產該怎么立即,應按買賣理解還是出租理解呢
您好老師,我們有兩筆租賃合同涉及印花稅,都是二季度簽的合同,本應該7月份做季度申報,但是租期里包含免租期,一個免租期6個月,10月1號開始收,一個要到25年8月份才開始收,請問今年7月份的印花稅如何報呢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝