你好? 按你們個稅申報表里面的人數(shù)來報? 。 你報了幾個寫幾個。 如果之前個稅報錯的人數(shù)? 那就得改個稅申報表 。 在按你實際來寫 。 意思就是你殘保金的人數(shù)? 與你個稅申報表 和你工資表里面的人數(shù) 還有繳納社保的人數(shù) 都需要保持一致 。? ??
2019年匯算清繳應付職工薪酬數(shù)1062500/年平均職工人數(shù)18人,19年申報的個稅45000/每月申報1人,現(xiàn)在申報殘保金,按這兩個數(shù)申報本期應納費額一個是17000和720,本期減免費額17000/720,本期已交0,本期應補退費額0,之前個稅她們是隨便每月報1人,現(xiàn)在按那個數(shù)申報,怎么報
老師,工會經(jīng)費納稅申報必須要申報嗎?稅總認定,是每個地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)模基本都沒有工會經(jīng)費,貴州黔東南公司一個月發(fā)工資100萬也沒有工會經(jīng)費申報,我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個人申報工資,前兩個月才兩個人個稅申報工資,在電子稅務局納稅申報,按期應申報里面有工會經(jīng)費申報,2個點,關鍵我們公司都沒幾個人也沒有成立工會,這個季度工資合計5萬工費經(jīng)費就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒有什么政策?工會經(jīng)費一個月1000,一年就是1.2萬呢?如何減免,這個納稅申報有這個稅種,不申報要緊不有何影響?
老師,建筑行業(yè), 這邊收到一個【疑點指向】需要核實,附件表格中的企業(yè)在2019年度企業(yè)所得稅申報表稅前列支的工資薪金數(shù)額遠大于個人所得稅工資薪金代扣代繳申報表申報的工資薪金收入。 綜上,出現(xiàn)了“企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除不實”的疑點。 名單中“個稅扣繳申報累計”經(jīng)驗證為當年度每月扣繳申報的“本期收入”的累計數(shù),已包含當年度離職員工及一次性獎金、解除勞動合同一次性補償?shù)冉痤~的申報扣繳數(shù)據(jù)。 這個之前按照千分之4繳納稅金
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現(xiàn)金沖減應付職工薪酬,實際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調整個稅0申報,因為法人并不是實際的經(jīng)營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務報表,這個工程太大了,我想是不是按調表不調賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應付職工薪酬,有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
老師們,22年和23年代理記賬公司做賬的,她在個人所得稅申報系統(tǒng)里工資收入地方全部每期填寫的0,但在賬本里確每月計提5550元的工資,所以22年有虧損4萬多,我現(xiàn)在得重新做賬還是按照她之前計提的照做嗎?因為22年的企業(yè)年度匯算清繳已提交的數(shù)據(jù)就是計提工資的4萬多虧損金額
老師,光伏安裝服務公司的主營業(yè)務收入大部分是安裝費,業(yè)務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經(jīng)營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發(fā)票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現(xiàn)在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態(tài)怎么調,避免風險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現(xiàn)轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經(jīng)理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經(jīng)理和董事長審批,是出納還是財務經(jīng)理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬