你好? ?是的 做 福利費(fèi)明細(xì)表? 然后員工簽字。 是的拿著來做附件。?
你好老師,我們是教育培訓(xùn)的,孩子中午在這里吃飯,定的盒飯,對方只給開了總金額一張發(fā)票多少份,沒有明細(xì),這樣可以嗎?我計提成本也是根據(jù)自己單位統(tǒng)計的一個明細(xì)單附在計提憑證后面了,
老師你好,中秋節(jié)給員工發(fā)現(xiàn)金,我是不是做一個明細(xì)表領(lǐng)導(dǎo)簽字后作為附件在憑證后面?
我方新公司籌建期,社保沒有開戶。 現(xiàn)在我方一個人,工程上的,未簽任何合同,老板讓我每月給做5000工資,但是不發(fā)。等完成工程一定任務(wù)后,才一起給,可能持續(xù)1年。 目前憑證情況:發(fā)的工資表是每月跟在憑證后面的,工資發(fā)現(xiàn)金。 我作為會計怎么辦?出納崗位怎么處理?
老師,有個復(fù)雜的問題,前任會計做憑證后面附的固定資產(chǎn)明細(xì)表中期末凈值錯誤,導(dǎo)致我接手以后接著做折舊明細(xì)表,整整多提22年一年的折舊,金額為10萬元,現(xiàn)在我需要修改22年度匯算表,并且需要補(bǔ)所得稅,那我22年度財務(wù)報表是否需要修改?
老師,有個復(fù)雜的問題,前任會計做憑證后面附的固定資產(chǎn)明細(xì)表中期末凈值錯誤,導(dǎo)致我接手以后接著做折舊明細(xì)表,整整多提22年一年的折舊,金額為10萬元,現(xiàn)在我需要修改22年度匯算表,并且需要補(bǔ)所得稅,那我22年度財務(wù)報表是否需要修改?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?