你好,合伙企業是按照生產經營所得繳納生產經營個人所得稅的?
合伙企業是按照生產經營所得交個稅嗎
老師,合伙企業的合伙人借款100萬,超過一年不歸還,需要按照生產經營所得繳稅嗎?
老師,合伙企業(杭州)給個獨企業(上海)分紅,個獨企業需要交什么稅,是合伙企業代扣代繳呢?還是個獨企業申報繳稅?是按照股息、紅利20%交,還是按生產經營所得5%--35%交?
有限合伙企業的生產經營所得按照什么樣的稅率交的是個稅嗎
老師,1、合伙企業,交的生產經營所得稅是不得稅前扣除的,那么分錄如何做呢?2、交了生產經營所得稅后,稅后利潤按照比例分配給合伙人 ,不用繳納其他稅費了吧?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?