你好,可以先暫估之后沖銷的呢
我公司本月給甲方開了400萬勞務費發票,但是我公司這個月沒有錢發給勞務工人。請問本月怎么做賬?勞務成本這塊可以暫估嗎?
我公司本月給甲方開了400萬勞務費發票,但是我公司這個月沒有錢發給勞務工人。而且勞務工人一個月的費用也到不了400萬,請問本月勞務成本這塊可以暫估嗎?日后按月沖銷?
我公司本月給甲方開了400萬勞務費發票,但是本月只有10萬人工費成本,本季度需要交的企業所得稅太高了。可以暫估一筆成本嗎?日后陸續沖銷?
本月給甲方開票開了400萬。但是實際人工成本只有10萬這個月,需要交的企業所得稅太高了,我可以本月暫估勞務成本嗎?日后陸續沖銷?
請問,小規模企業本月開了50萬的普票出去,但是對方沒有付款,我也要下個月才能把成本票開進來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業所得稅我可以先預估成本先不交,等下個月再開成本票嗎
可以幫忙寫個分錄嗎,謝謝
暫估的成本 借主營業務成本-暫估 貸應付賬款
我公司用了工程施工人工費這個科目,月末結轉到主營業務成本。還需要單獨設置一個主營業務成本-暫估,這個科目嗎
那不用主營業務成本暫估了呢,直接工程施工暫估
工程施工暫估,可以月末結轉嗎?要是結轉了,日后怎么沖銷呢
可以結轉的呢,日后收到發票了 在紅沖暫估的 按照發票的入賬
暫估的工程施工月末被結轉的話,這個科目期末余額就是零了,日后再沖銷這個科目,這個科目余額就是負數了,這樣對嗎
對的呢,本身就是暫估的,不一定存在的數額
那沖銷就是負數了?
沖銷是負數了呢,對啊,本身這個暫估是沒有發票的你結轉了多了成本,