你好,這個如果沒有說明采用計劃成本法,那么就是采用實際成本法,用在途物資核算。
16日,向內蒙古旭陽紙業購買的200張三層瓦楞紙到貨,增值稅專用發票注明單價310元,貨款52000元,稅額9920元,以預付定金轉貨款,余款以銀行存款支付。會計分錄怎么做,借方到底是原材料還是在途物資?
C公司2019年7月5日購入包裝商品用紙箱一批10000只,收到增值稅專用發票一張,發票注明紙箱單價2元,增值稅稅額2600元;另附運費增值稅專用發票一張200元、增值稅稅額18元。所有貨款已以支票支付。紙箱按實際成本結轉,已驗收入庫。借:周轉材料——包裝物20200應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2618貸:銀行存款22818可以講解一下這題怎么做嗎?為什么寫周轉材料不是原材料呢
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實際成本計價法,5月份發生如下存貨業務:(1)5月5日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過銀行轉賬支付,原材料已驗收入庫(2)5月11日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款200000元,增值稅額26000元,同時,銷貨方代墊運雜費3200元,運輸增值稅額288元,上述款項已通過銀行轉賬,支付材料尚在運輸途中。(3)5月13日,購入原材料一批,增值稅專用發票標明材料價款65000元,增值稅8450元,采購款項已于上月預付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預付款1550元。(5)5月20日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明價款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫款,項尚未支付。(6)5月28日,購入原材料一批,材料已運達企業并驗收入庫,但發票賬單等結算憑證尚未到達,月末時該批材料結算憑證仍未到達,公司對該批材料估價35000元入賬。要求:編制上述業務會計分錄
某企業2022年3月發生以下業務:(1)1日,職工李某預借差旅費3000元,以現金付訖。(2)4日,用銀行存款32000元,交納未交稅金。(3)5日,從銀行取得短期借款120000元,存入開戶銀行。(4)10日,收到銀行通知,某購貨單位償還上月所欠貨款95000元,已收妥入賬。(5)12日,陳某報銷差旅費2500元,原借款3000元,余款退回現金。(6)16日,銷售產品一批,貨款共計200000元,稅率17%,已收到銀行進賬通知。(7)23日,購進材料一批,增值稅專用發票上注明料款為100000元,增值稅稅率17%,另發生運費200元,全部款項均已用銀行存款支付。(8)28日,將2000元送存銀行。(9)30日,收到某購貨單位預付的貨款10000元,已存入銀行。(10)30日,以現金支付銷售產品的廣告費2000元。要求編制會計分錄(要寫出明細科目)
2、1日,收到六纖公司所欠貨款80萬元。3.2日,向新陽公司購買原材料甲300公斤每公斤單價11000元;購買原材料丁800公斤,每公斤單價1300元,增值稅稅率為13%,已經用銀行存款支付,材料尚未入庫。4.3日,用銀行存款支付上月銀行借款利息22萬元。5.4日,用銀行存款支付上月應付電費1萬元6.4日,簽發現金支票,提取現金30000元。7.6日,用銀行存款支付欠新陽公司的貨款200萬元。8.6日,購買辦公用品復印紙,支付現金300元。9.6日,用銀行存款支付田、丁材料的運雜費和裝卸費11000元,按購買原材料數量進行分配。10.7日,向珠藍公司銷售數控磨床一臺售價20萬元,增值稅稅率為13%,已開具增值稅專用發票,貨款上月已經預收。11.7日,用銀行存款支付電視臺廣告宣傳費10萬元。12.7日,向大廣公司銷售數控銑床兩臺.增值稅專用發票上注明價款1000萬元,增值稅稅率為13%,收到款項,存入銀行。在轉賬憑證和收款憑證怎么寫
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,那這個增值稅專用發票注明單價是什么意思?
就是你的金額除以數量就是單價啊
謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。