你好,在稅費種認(rèn)定信息里面沒有看到印花稅種,那就需要去補做印花稅稅種的核定工作
老師,我登陸電子稅務(wù)局,在稅費種認(rèn)定信息里面沒有看到印花稅種,我剛才問印花稅的問題
老師好,我看到公司在電子稅務(wù)局的稅費種認(rèn)定里,沒有印花稅這項,那這公司印是不用交印花稅嗎?
我剛看的電子稅務(wù)局里面沒有印花這個稅費種
電子稅務(wù)局稅費種認(rèn)定信息里面沒有印花稅,還需要繳納嗎
要報印花稅 在電子稅務(wù)局沒有看到稅費種認(rèn)定
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風(fēng)險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認(rèn)稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
有這個稅種了才能在電子稅務(wù)局申報印花稅是嗎?
你好,是的,是這樣的
但是在電子稅務(wù)局我是可以點開印花稅申報表的
你好,可以點開印花稅申報表,那說明核定了印花稅才是啊
但是在企業(yè)信息稅種認(rèn)定里沒有印花稅,有增值稅那些?
你好,正常 情況下,在企業(yè)信息稅種認(rèn)定里沒有印花稅,那網(wǎng)站也沒有印花稅申報表這個鏈接才是的 做了印花稅稅種核定,網(wǎng)站才有印花稅申報表才是的?
那老師可以2020年申報2019年整年的印花稅嗎?
你好,應(yīng)當(dāng)做到按月申報,而不是一次性申報一年的