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我們公司電商 下月有個校企合作 需要交接財務(wù) 請問具體交接內(nèi)容是啥 注意事項有哪些

2020-11-28 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-28 13:09

交接內(nèi)容:憑證/報表/發(fā)票/章子;謝謝!

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快賬用戶3483 追問 2020-11-28 13:10

我們和學(xué)校交接 利潤分成制 。去要人家報表不合適吧

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齊紅老師 解答 2020-11-28 13:11

那需要要合同的,看如何分配利潤的, 注意事項:1:與對方領(lǐng)導(dǎo)誰匯報工作

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快賬用戶3483 追問 2020-11-28 13:12

怎么還需要匯報工作 財務(wù)匯報嗎 這不是CEO的事情嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-28 13:14

會計需要匯報工作給領(lǐng)導(dǎo),會計不是單單是做賬的,也是需要匯報工作; 報表也是需要拿過來研究看的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-28 13:21

您不看報表的話,不清楚公司的具體情況,假如有科目余額表、總賬、明細(xì)賬也是可以的,這樣就可以全方面理解公司情況

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齊紅老師 解答 2020-11-28 13:52

工作交接:憑證、報表、日常工作情況注意事項:把清單列好,防止以后權(quán)責(zé)不清;匯報工作注意與誰匯報

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你是什么情況下需要交接,你這個合作是指什么方面的合作?
2020-11-28
交接內(nèi)容:憑證/報表/發(fā)票/章子;謝謝!
2020-11-28
1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀=Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2020-08-24
你好,做好交接,主要交接賬本 憑證 財務(wù)報表? 申報表? 密碼 余額表 接前面賬做??
2022-03-08
同學(xué)您好,主要是需要他們給您裝訂好的記賬憑證,還有以前年度的賬冊,納稅申報的申報表,銀行的銀行回單,一般是按年裝訂成冊,還有發(fā)票的勾選或認(rèn)證的清單和發(fā)票抵扣聯(lián)按月裝訂成冊
2021-05-09
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