同學,后邊寫的多計幾個月,四項是要進行調整嗎,這個直接調整當期管理費用、制造費用就可以。如多計的,沖回就可以了,借:累計折舊,貸:管理費用等(或借管理費用負數)
麻煩老師幫我認真看下表格,原來的都是亂賬,我想要沖掉這4筆,這個金額不對。全是亂的。要怎么充,怎么算,怎么掛科目,比較費時間,麻煩老師看下,這個固定資產處理。不查錯誤原因,直接充
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
?請問老師,公司員工報支外幣費用時,需要提供哪些資料?現在我們就是計劃怎么將這個新企業的所有的原材料,在產品,固定資產的處理,企業處于停工狀態,就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經營,而且他是法人,已經投入 了500,現在大股東擔心后期各種糾紛,所以要撤股將現有的資產低價全部轉讓他名下的另外一家企業,回收他自己投入的資金。就是這種轉入到他名下另外一家企業的轉讓銷售原材料在產品和固定資產都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風險嗎,就是固定資產打算折價10萬元轉出,原價是200多萬的固定資產,原材料和生產的產品也是價格適當低點或者平價轉出這樣操作有什么風險嗎老師
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續做賬的時候結不了賬,系統提示我說資產負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的,然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發現這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現在交接給我,我看了一下賬,發現后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬。現在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導下這個該要怎么查詢
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
但是凈值對不上
做一個正確的折舊測算表,對差額進行調整就可以了,你上面的折舊表凈值是負數,是因為這個折舊表錯的嗎。