同學(xué)您好,沒有發(fā)票的,稅務(wù)是不認(rèn)可的,入賬是可以正常入賬,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的
銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個(gè)別計(jì)價(jià)法(銷售一個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,即確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購進(jìn)商品時(shí),取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對(duì)嗎?
采購的商品用于零售,沒有取得發(fā)票,商品銷售后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅務(wù)上認(rèn)可成本支出嗎?
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,屬于商貿(mào)零售行業(yè),有收入,購入商品時(shí),沒有取得發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),可以借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問銷售商品當(dāng)月發(fā)出商品,次月開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄,稅率13
11月采購的庫存商品沒有賣完,12月銷售商品開的發(fā)票,然后12月本月也有銷售了一批商品,那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,還要結(jié)轉(zhuǎn)上月采購的商品數(shù)嗎
老師,我差額開票與我取得的分包發(fā)票類型沒有關(guān)系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項(xiàng)目經(jīng)理的對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目差額扣除,辦公室再分?jǐn)偟巾?xiàng)目對(duì)應(yīng)扣除,但是申報(bào)個(gè)稅是一起申報(bào)的,這樣稅務(wù)局能知道我差額和申報(bào)數(shù)據(jù)一致這沒有嗎這個(gè)差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進(jìn)來發(fā)票都要要求把項(xiàng)目填好,要不然也對(duì)應(yīng)不上,老師那如果有多個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個(gè)項(xiàng)目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個(gè)項(xiàng)目,各項(xiàng)目有2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理,還有辦公室人員工資
老師,那個(gè)差額開票,已經(jīng)差額過的部分是不是在開票系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)重復(fù)選擇不了了比如1月填了差額發(fā)票號(hào)碼,2月如果重復(fù)填了會(huì)提示嗎?
老師,銷售人員領(lǐng)用樣品推廣,想問收入按公允還是成本
老師,是銷售人員領(lǐng)用樣品推廣
老師當(dāng)月沒有收到工程款,但收到分包發(fā)票了,等下個(gè)月收到工程款開票的時(shí)候可以差額上個(gè)月的分包發(fā)票部分嗎
老師,差額征稅差額開票是不是必須要把項(xiàng)目對(duì)應(yīng)上,不能A項(xiàng)目差額B項(xiàng)目啊
老師沒收進(jìn)來發(fā)票就不能差額抵扣了,那是不是開票還是按差額稅率5%開票啊
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