同學你好, 對方如果是一般納稅是13%;如果取得專票,可以做進項抵扣;
老師,進項稅是別家開給我家的發票的稅率,的稅點是嗎?可以抵扣的,是別家開給我們多少,我們就只可以開多少出去呢!
我們是建筑公司,租的集裝箱 1、別人開多少稅率的發票呢 /2、這個專票可以進項數額抵扣嗎
我公司為一般納稅人, 1、收到農民自產自銷農產品免稅發票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進項稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進項稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進項稅? 4、
老師,建筑勞務公司正常開票稅率應該為多少?我們公司為一般納稅人,開具的發票為百分之三的專票,那么我們公司進行稅額還可以抵扣嗎?
這題中自行開具增值稅專用發票抵扣進項稅額,是什么意思啊?比如說我是一家建筑公司,我給工人買勞保用品,賣家給我們開票,我們可以抵扣進項稅額,如果不給我們開票,我們建筑公司自己開增值稅發票,一樣可以抵扣進項稅額嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額