您好會計分錄是? ?借:無形資產? 13910 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借:管理費用? 6000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? 19910
老師好,我們買了一套財務軟件,軟件費含稅13910加服務費含稅6000.共計19910.請問怎么做賬
老師,請問賬套可以更換嗎?之前用的財務軟件打不開了,所以現在想重新更換做賬軟件。如果可以換,現在推薦使用哪個會計軟件做賬,最好是免費的吧。如果更換的話,又需要怎么做呢?
老師請教一下,財務軟件計算凈利潤是按照不含稅價格算的,我們之前給老板算的是按含稅價算的,中間正好差個附加稅沒做進去,那老板看這個軟件就會高估利潤,這個問題怎么解決
老師,我們購買了一套財務做賬系統,我這么記賬可以不:借管理費用-金蝶軟件服務費,貸銀行存款
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是專票,可以抵扣吧,無形資產攤銷嗎
專票的話,可以抵扣進項稅額,就記入應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?無形資產攤銷,當然了 看企業規模? ?也可以計入當期的費用也行。
這個交印花稅嗎
是需要繳納印花稅的。