你好 借:利潤分配-未分類利潤6 貸:銀行存款6
上月一項活動收入5萬 暫估了2萬的成本做分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 這個月到了1萬的成本票 應(yīng)該怎么做分錄 謝謝老師
老師您好!一個項目,收入10萬,給合作單位分成6萬,請問分成款的會計分錄怎么做?謝謝!
您好老師,我們公司A給B公司注資10萬,A公司在B公司中占股10%,請問A公司怎么做會計分錄呢?謝謝老師!
老師好,請教您一個問題!公司有筆合同33萬的業(yè)務(wù),分進度付款。第一筆已付10萬,當(dāng)時做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本33萬,貸銀行存款10萬,貸應(yīng)付賬款~應(yīng)付款23萬。那么,本次付6萬,分錄應(yīng)該是怎樣的?感謝
您好!我想向您請教個問題 裝修公司成本和收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,就是已經(jīng)有數(shù)字的情況下 ,會計分錄怎么做? 比如說A客戶的款項10萬元已到賬,工程已完工,合同成本各明細(xì)匯總6萬元,怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想要每個月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
請問老師,借方不是主營業(yè)務(wù)成本嗎?
我這個是站在利潤分配角度,如果不屬于利潤分配作為成本也是可以的。