這個(gè)肯定是銷售材料的發(fā)票,以及人工服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,一般納稅人的稅率不同,銷售材料(貨物)的發(fā)票是13%的稅率,建筑勞務(wù)的稅率是9%,如果是不能分開核算,從高征收。
我是建筑公司,簽訂了一份合同,買材料帶安裝的,這個(gè)發(fā)票是開材料費(fèi)還是人工工時(shí)費(fèi)合適?
我是一家建筑勞務(wù)公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)票有:買材料進(jìn)項(xiàng)13%個(gè)點(diǎn),還有勞務(wù)公司的人員的工資的勞務(wù)票1%個(gè)點(diǎn),開給甲方建筑安裝9%個(gè)點(diǎn)這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?!
老師你好!我司是銷售鋁合金材料,加工門窗銷售及安裝。現(xiàn)承接了當(dāng)?shù)亟ㄖさ亻T窗分包,包工包料包安裝!我司是跟對(duì)方簽訂門窗安裝承包合同還是簽訂門窗材料銷售合同再加安裝合同。。。我司簽?zāi)膫€(gè)合同對(duì)于公司本身利益最大化???急需回答
請(qǐng)問(wèn)我公司是建筑施工企業(yè),也有代銷材料,有個(gè)材料需要安裝,簽訂了銷售合同,以材料為主安裝為輔,開具13%材料發(fā)票可以嗎?
我們想找單位簽臨時(shí)板房的合同需要材料和人工分開簽兩個(gè)合同還是簽一個(gè)購(gòu)買材料帶安裝服務(wù)的就可以
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,小規(guī)模納稅人是不是1%就可以了?
如果是對(duì)方提供材料,我公司屬于安裝方,這個(gè)發(fā)票內(nèi)容就開成人工服務(wù)費(fèi)嗎?
如果是小規(guī)模納稅人,增值稅征收率按疫情期間1%的增值稅征收率執(zhí)行。