你好 對方企業給你提供人工服務嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是勞務派遣公司的職工嗎?
是屬于短期工人,他么也是臨時找的人給我們做事,就做幾天事。但是勞務公司給他們發工資。
你們不是建筑公司的那應該就是勞務派遣。
但是不符合勞務派遣的四個條件,其中一個就是為工人交社保
勞務派遣人員指的是被勞務公司派到相應工作單位的工人。 這不是典型的嗎 勞務派遣公司沒有繳納社保那是他們的問題
那就是他開票開的不合規,對于我們企業來說,不能稅前扣除,豈不是更麻煩
我是想問下,除了這樣不合規開票,還有那種方式開票對我們企業來說可以更好。我在網上查如果不是勞務派遣就要按經紀代理來開票?不知道是不是這樣理解。
不是 它提供的人工 你們符合勞務派遣
那短期的臨時工人,工作時間可能就是幾個小時或者幾天。 企業需要留底什么資料才能應付稅務檢查,不至于不能稅前扣除。?
勞務公司給你開發票 勞務公司做工資