同學你好 那你收到錢做 借銀行 貸應收賬款
請問老師我上個月交的房租,上個月做的分錄是借管理費用貸銀行存款然后又做的借管理費用貸待攤費用,這個月發票來了我的分錄該怎么做啊?還是把發票附在上個月賬本里啊?謝謝
老師上個月有一個賬是借:銀行存款3000貸其他營收款3000這月票來了,我能做成借:管理費用3000貸:其他應收款嗎
我是勞務派遣公司 上個月是先開了票 然后管理費是這個月轉過來的 上個月我做賬是 借應收賬款 貸主營業務收入 貸稅金及附加 然后這個月對方轉來了管理費 我應該怎么做賬 這筆管理費我上個月已經做成收入了
老師 上個月做錯了一筆賬 當時已經收到了現金 我做成了借應收貸主營收入和稅費 但是附件只有一張收據 如果在這個月加一筆借現金貸應收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
我上個月公司車交的保險,做了管理費用,借管理費用,貸銀行存款,這個月來票了是專票怎么做啊,上個月做錯了吧,是外賬
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否