你好, 計提:?借:管理費用? 貸:其他應付款/黨組織工作經費? 支付:?借:其他應付款/黨組織工作經費? 貸:銀行存款/現金
老師好,黨組織經費計提了,支付的時候應該怎么做分錄才能沖呢?
老師您好,上年計提的利息,今年沖回,應該怎么做分錄呢?當時計提的時候是借:財務費用 貸應付利息
老師,你好,我平時這個月計提下月工資都是實際支付,下個月做賬的時候都平了,但是這個月績效少了,應該怎樣做會計分錄呢?沖回上月計提的,再補計提?
您好,老師,我們公司用公戶支付了黨費,應該怎么做賬呢?分錄怎么寫?
老師,請問在付供應商應付賬款的的時候,直接扣除了手續費,分錄應該怎么做才平?應付賬款是1984.5,扣除了手續費5.5元,實際支付了1979元。這個做賬怎么做,應付賬款才會平呢?
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發票,發票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規模,之前會計賬上未做價稅分離,發生在一二季度,稅務按含稅報的,扣稅時,借稅金及附加貸應交稅費,繳納時,借應交稅費貸銀行 我現在要把賬調對,應該怎么做,分錄是什么
杭州進出口 商品已經出口,但是合同錯誤,購買方寫錯了,發票購買方也錯了,是24年的單子,現在應該怎么辦?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
老師,單位參加失業保險繳費基數去哪里查詢,
計提是按工資總額(應發數)的1%計提哈
你好,是的,你說的很對