同學你好,直接計入管理費用就可以;不需要計入固定資產(chǎn)計提折舊 ;
公司購進的二手廂式運輸車車開的票二手車發(fā)票200元,怎么做賬,要不要入固定資產(chǎn)后期要不要計提折舊,車子還在用?
別的公司的車掛號在我單位車隊名下,開的是二手車發(fā)票,這部分成本我們需不需要做進去,折舊還需要計提嗎,只是掛號,中間沒有撒收付往來
你好老師,我問問公司買了一輛二手車,是不不能抵稅?那該怎么入賬?要是按固定資產(chǎn)入,折舊還能計提嗎?
老師,公司是一般納稅人,銷售自用固定資產(chǎn)運輸車輛(之前是二手車買進來,只有二手車銷售發(fā)票,也沒抵稅),現(xiàn)在車子要賣掉,開票是開3個點的專票還是13個點的專票
我公司有一輛車入了固定資產(chǎn),然后這個月出售了,有二手車銷售發(fā)票,我自己還需要開銷售發(fā)票嗎?怎么入賬?是不是需要做無票銷售?
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業(yè)務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現(xiàn)金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
好的,謝謝
不客氣的,祝您學習愉快;