你好!這個確認不了,首先你得確認你企業的所得稅稅率,費用的比例等等
比如進貨單價是10元,企業所得稅稅負率控制在1%,如何算出賣出單價呢?
建筑企業,增值稅稅負率是1.5%的話,稅率9% ,比如合同暫定1個億,1億的合同總價除9%,就是銷項稅額,用進項銷項相抵之后的差額除總價1億,也就是稅負率? 所得稅的稅負率呢?怎么算
我想問一下,比如購進貨品的數量是20個,單價7.9元,總價是158元,稅率13%,稅額,20.54元,這樣情況在入庫單上如何體現呢,請老師解答一下如何計算.我想問的是稅額如何加在單價或者總價里面
2021年3月份購進1000噸煤單價1137元/噸,2022年3月賣出1000噸煤,單價1300元/噸,發生運費9萬元,其中海運費6萬元,個人代開發票3萬元,發生業務招待費1萬元(并取得普通發票)要求計算2022,3月的應納所得稅,并計算所得稅稅負(備注該企業符合小微企業企業所得稅政策)
進價40元,賣價50元,稅負率2%。交企業所得稅1元。1/5%算出來利潤是20元。。。實際利潤才是10元。。這種應該怎么算啊?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
企業所得稅稅率為25%,費用比例為2%
你好!如果光看這幾個數據,那么售價應該是10.638,其中成本10元,費用0.213,利潤0.425,所得稅0.106
老師麻煩把公式算給我,我就是想知道怎么算
你好!你所得稅稅率為 25%,利潤就是4%,稅負率才能控制在1% 費用是2%,利潤4%,就用10/(1-2%-4%)=10.638
那意思是所得稅率*利潤率=所得稅稅負率 是嗎?
你好!是的,可以這樣理解。
老師,你利潤4%是怎么算出來的?
你好!你所得稅稅率是25%,要達到1%的稅負,就是1%/25%=4%
老師這是哪個課本的知識???我都不太懂,學堂有這個課嗎
你好!這個課本上沒有啊,說起來應該是初中的知識了
那所得稅稅負率=應納稅所得額除以銷售收入,為什么會等于25%*4%呢
你好!因為你上面已經定了1%啊。25%*4%是不是=1%呢?
我是不懂為什么應納稅所得額除以銷售收入是可以等于25%*4%,這中間應該有一個什么公式轉換吧
你好!是因為你先預設了1%才得到4%的。