同學(xué)你好 這個(gè)沒有的哦,計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行了繳納所得稅
請(qǐng)問,獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來資金有幾百萬的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷。請(qǐng)問老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷分公司,可以作為虧損將這筆往來金沖掉嗎,或者有沒有其他辦法沖掉?會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬?對(duì)稅有影響嗎?謝謝
請(qǐng)問,獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來資金有幾百萬的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷。請(qǐng)問老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷分公司,可以作為虧損將這筆往來金沖掉嗎,或者有沒有其他辦法沖掉?會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬?對(duì)稅有影響嗎?謝謝
老師,有一個(gè)公司A是另外一家公司B百分百控股的公司,現(xiàn)在這個(gè)A公司要注銷了,賬面顯示虧損50多萬,然后其他應(yīng)收款科目-B公司有140多萬,實(shí)收資本科目有200萬,我請(qǐng)問下這樣的賬面數(shù)據(jù)可以直接注銷嗎?直接注銷會(huì)有稅務(wù)稽查疑點(diǎn)會(huì)引起麻煩嗎?如果不能直接注銷,賬面需要怎么再處理?
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨(dú)立核算的,目前沒有開票收入,目前一直做零報(bào)稅收入,我想如果一直零報(bào)稅的話,是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉止舅痪哂歇?dú)立運(yùn)營(yíng)的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買社保、公積金,我想問一下,如果后續(xù)的話,非獨(dú)立核算的分公司開票給總公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票六個(gè)點(diǎn),然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來繳稅?因?yàn)槲覀兛偣镜脑捠歉咝驴萍计髽I(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請(qǐng)問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬,會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請(qǐng)問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
如果注銷的化 要沖減總部的營(yíng)業(yè)外收入嗎 為什么 他是總分公司之間產(chǎn)生的 報(bào)表一合并不就抵消了嗎?您有好的建議嗎
你合并了肯定是抵消了,年底之前合并嗎
我還是沒明白 如果分公司注銷,為什么要把這筆未平的往來計(jì)營(yíng)業(yè)外收入啊?
總公司對(duì)外提供報(bào)表的時(shí)候 不是提供的合并的總分公司以后的嗎?這個(gè)合并準(zhǔn)則有規(guī)定按月還是按年嗎?像這種往來資金如果分公司不注銷 只能在那掛著嗎
因?yàn)槭菓?yīng)付未付,獨(dú)立核算的要交稅
老師老師老師?
在,還有什么問題呢