您好,如果有客人的,就是招待費;如果是內部員工的聚餐,就入福利,如果是員工出差發生的餐費就是差旅費。
老師,您好,稅法上業務招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務 不得抵扣)。然后我中秋節購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業務招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業務有什么區別嗎?
老師,一筆餐費2000元,屬于招待客人用的,這張票入賬需要什么憑證才認為是招待費,不然也可計為員工福利費用參,或外出辦事用餐,這種要如何區分出來是招待費 差旅費或者認為是計入福利費呢?不知如何區分
老師,公司收到的餐費發票,除了做業務招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調整嗎?這個算成本還是福利費啊?如何賬務處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
1、文藝演出單位,是計入主營業務成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務費發票;餐費45 000元,開具會務費發票;準備了10臺空調作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔。則,小王公司財務處理如下: 計算員工應繳的個人所得稅: 應付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業務招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
用工方勞務外包服務費應該如何做賬?所在公司是用工單位,根據勞務外包合同我單位每月向勞務外包單位支付人工費,每季度支付勞務外包人員管理費;如果勞務外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務費。現季度結束,我單位需要向勞務公司支付6月人工費,人員管理費,招聘服務費。出納在付款時提出,不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費、招聘服務費是不同的3種費用。可我認為3項費用在一個勞務外包合同上約定,都是勞務外包服務費,可在一張憑證上做完,可計分錄為:借:管理費用/銷售費用/開發成本等,貸:銀行存款 請老師解答疑惑,可能是我自學的財務知識不夠,造成了誤解。
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
知道呀,但是發票都是餐費發票,不需要注明憑證可言入賬了嗎?這樣的話是不是可以太隨意自行操作,比如招待費 福利費不能超出,差旅就沒有限額標準的呀
您好,不可以隨意啊,要看業務的實際入賬。福利費,工資的14%;招待費實際的60%與收入的千分五五比較;差旅費沒有限額
但是發票都是餐費發票怎么實際入賬啊
您好,看業務的實質,看業務人員是去干啥發生的
我明白,但是提供過來都是通用的發票,這樣很可以虛假操作
您好,是的,有這樣的可能。但如實入賬好點咯
我以為是需要 提供什么明細備注說明
你好,業務人員提交單據的時候就會說明的呢。
他們只是口說啊,但是還是要單據上注明吧
您好,您可以這樣要求的呢
不注明也沒關系嗎
您好,業務提供的票據,都會有報銷單,報銷單上會注明這些票據的用途的