你這里幾個主體的關系是什么? 一般納稅人項目是總包方嗎? 如果是發票什么時候開的?什么時候報稅的?
一般納稅人項目簡易計稅,分包了勞務,分包公司提供了專票給總包公司,已經認證抵扣了,跨月發現錯誤,可以差額征稅,那我現在怎么處理比較好
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發票給公司,公司全額開100萬的發票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
我公司是建筑勞務公司,一般納稅人,簡易征收,屬于分包方,開3%的專票給總包方,我公司接到分包工程后又將此工程分包給包工頭,包工頭屬于個體戶,開個體發票給我公司,我公司可以采用差額征收申報所得稅嗎?
我們公司是一般納稅人,接了簡易計稅的項目,沒有跨區域,我們給總包開了3個點的增值稅專用發票,相應的分包給我開了增值稅專用發票,可以用相對應的分包進行差額征稅嗎
老師我們是一家建筑公司,接了個簡易計稅項目,清包工,我們可以再分包給個人嗎,個人開的經營所得服務發票,可以抵扣分包嘛
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號登錄電子稅務局,怎么解除法人辦稅員身份啊,
我是建筑總包方,收到了分包方的專票,分包已經繳納了稅費,總包單位也已經把發票開給了開發單位,建筑公司沒有把分包出去的部分進行差額征稅申報,全額繳納了稅款,分包單位也全額繳納了稅款,而建筑總包方也把分包方的提供的專票進行了認證抵扣,如今發現了錯誤,因為是建筑總包方的簡易計稅項目
一般納稅人簡易計稅的項目,還可以把勞務進行在分包嗎?
那就做更正申報,可以勞務分包。簡易計稅只是進賬不得抵扣,不影響其他的!
那總包方可以差額征稅,現在的情況是,總包方跟分包方都開票分別在各自的公司都繳納了稅款,分包方必須重新開具普通發票給總包方吧,然后總包方也需要更正申報,要把分包出去的部分勞務,在總公司進行差額征稅嗎?總包方是那不是更正申報后要進行稅務局退稅了
總包方提供的是建筑服務吧?總公司又是咋回事?
就是建筑公司是總包方,總包方已經給建設單位開了簡易計稅的專票3%了,
勞務公司分包方給建筑總包方也開了專票3%,已經認證抵扣了,我是不是建筑總包方,跟勞務公司分包方都要進行更正申報了。
而且建筑公司總包方,也開了票給建設單位。也繳納了稅費,更正申報后,可以更正為差額征稅了,是不是,建筑公司總包方交的稅可以,退回。勞務公司分包方也已經交了這部分稅