同學,你好,這個可以直接對沖一下 兩個科目直接結轉過來,如你應收賬款甲借方有3萬 應付賬款貸方有2萬 借應付賬款2 貸應收賬款2 這樣就只剩應收賬款的1萬借方了
老師晚上好!在做賬過程中其他應付款為負數,怎么辦就是借法人款?怎么樣調整往來,有時候銀行的往來公司掛了好幾個往來賬戶?還有的同一個公司掛的應收賬款和應付賬款,應該怎樣調整?
老師,我們公司這個其他應付款,其他應收款往來支付寶其實都是法人的收款和付款,往來其實應該掛在法人名字下,之前會計不知道這個情況,現在想調整一下,都調整成在法人下面往來,怎么調整呢?
老師,公司的往來賬戶想進行調整,之前有掛帳的余額應該是0 但現在賬上還有余額,所以我準備把應收帳款和應付賬款余額互相調整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調整呢?
老師你好,我是小白,剛接手小規模賬,看了上個會計做的賬,其他應收賬款借方和其他應付款貸方掛的同一家往來公司,這個是不是他賬做錯呢,我應該怎么調整
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
投資款申報印花稅的時候應該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠怎么寫分錄,是管理費用還是財務費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規模外貿企業,只出口,現在寄給客戶的樣品不合格,所以供應商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經收了客戶的貨款,并且計入了預收賬款,現在客戶也不用我們退貨款,供應商那邊也不用我們付產品打樣的費用,那現在如何財務入賬呢?
匯算清繳企業資產總額和從業人數平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎
其他應付款_借法人款為負數怎么調整?
借其他應收款—法人 貸其他應付款—法人
其他應付款-借法人款貸方為負數?
同學,你好,你是其他應付款,借方有數據還是貸方,你是想變成其他應收款,對吧
是的,就是其他應付款-借法人款貸方余額為負數,怎么樣調整?
貸,其他應付款—借法人款-10,是這個意思嗎 現在做借會計分錄 借其他應收款10 貸其他應付款10 ---你不是借方有余額嗎,現在轉到貸方不就平了嗎,這個金額就放到其他應收款里了
是這個意思。先做一筆其他應收款、其他應付款和其他應付款-借法人款相同金額的分錄。貸方其他應付款-借法人款一正一負抵消了,金額轉到其他應收款借方了?
同學,你好,是這樣操作一下,