同學你好 那個六百你們沒付嗎
老師我們是商品流通企業做醫療器械的 醫院專家做培訓,我們支付,還有一部分給專家付得住宿費1000,但是醫院會給專家報600,他會把這個票給我們,那我們實際付了1000,卻得到了1600的票 怎樣做賬呢?
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務局關注呀……實際當時多開了200萬導致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業所得稅,是不是現在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風險
老師請問一下,我們公司是做體育培訓業務的,我們公司在體育協會上注冊了一個叫做粗門的APP軟件收款,這個軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓的人員收款的作用,但是這個軟件每一次報名培訓的人,要支付款是都會先扣1元的保險費,和手續費然后才會把錢轉到我們公司的賬戶上,一個客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險費1元,手續費6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請問我們公司收到這筆錢時怎么做分錄呢?請老師寫出分錄后面帶數字,謝謝!
老師你好 我們是一家培訓機構,我們公司的銀行賬戶當時被凍結了,然后又注冊了一家公司,員工的社保在原來的那家企業申報,但是一直都沒有交,從去年開始新公司啟用后,把款項收到新企業的賬戶中,另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中,給員工把社保交清了,但是員工的社保個人承擔部分在新企業摳出來了,社保產生的費用還是做到舊企業了,現在由于從新企業給舊企業轉社保費以后,在新企業賬上掛了10萬多的其他應收款,舊企業的賬上的其他應付款掛了十幾萬,請問這樣的內部往來賬怎么做平
老師你好!與醫院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發票給我們。但是開給醫院的發票和出庫單只能體現主產品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
老師問題請教一下,就是個人獨資企業投資人是a,營業執照的負責人是B,那么申報經營所得稅是A,還是B呢
老師、個體工商戶申報經營所得提示申報失敗:生產經營B表——該納稅人已申報生產經營B表,不允許繼續申報或更正A表】。怎么申報
老師,今天我這個月就報了增值稅,季報企業所得稅,財務報表。我更改了12月的報表,財務報表年報就報了呢?,沒搞懂
老師,出售固定資產有出售價格規定嗎?比如固定資產10萬,已經折舊了3萬,我按多少出售有規定嗎
房產中介費客戶是個人不要發票,是對應個人信息開票還是做無票收入申報好呢?
老師,我們去年4季度有兩筆稅是跨省預繳到外地的,但是稅種核定沒有印花稅當時沒繳納印花稅,如果我這季度補繳的話還是預繳到外地嗎,還是在本地電子稅務局補繳就行啊
之前結清的賬款要進行退回,新賬套沒有這筆業務,沖紅要把之前的業務寫一下再沖紅嗎?
過了稅期還能更改財務報表嗎
這種銀行承兌匯票應該如何做分錄?跟打款一樣做支出嗎?
老師您好,公司在年中的建賬的話直接按余額表建賬就行嗎,這樣報表里的期初余額是不是就是建賬時填的數值,跟企業實際的年初余額是不是就不同了啊
是的老師
老師剛才問銷售人員 是這樣的,是給專家支付了1000的住宿,但是專家要拿600的票回醫院報,那相當于我們只能拿到400的發票,那這個賬怎么做呢?
同學你好 你按照收到的發票做賬,600不服計入營業外
你按照收到的發票做賬,600不付計入營業外