同學,你好 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,我們公司主要做弱電智能化工程線材銷售的,現在我們收到了對方公司給我們開的軟件技術服務費的發票,然后我們又開了軟件服務的發票給我們的客戶,會計分錄我應該怎么寫呀?
老師我們軟件公司,然后客戶給我們的軟件服務費,貨款先到然后發票我們后面開給客戶的怎么作分錄呢?
老師請問我們銷售了一套軟件500然后客戶把500打給我們公司了,我們再把這500打給供應商我們要給客戶開500的發票嗎?相當于我們幫客戶訂貨了,
老師我們公司銷售客戶的產品單價是3000元每噸,但是客戶讓我們給他開發票按4000元每噸去開發票,然后給我們提供讓我們給發票開給哪個公司,然后這個客戶按3000元每噸把貨款先轉給我們私戶,然后我們給他開發票的公司他也會回到我們公司按我們開發票的單價回款到我們公司,然后我們公司收到這部分錢后,在全部轉給我們客戶私人賬戶,這樣做有風險嗎?
老師,我們做直播技術服務的,有個客戶用我們的軟件,直播賣課,我們客戶的2個人學員,買課付款,付到了我們軟件后臺,我們提現到對公銀行卡,然后再打款給客戶,請問這該怎么做分錄呢
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
開出發票呢專票
和普票的分錄呢一般納稅人
同學,你好 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項)專票
普票也是一樣的嗎
如果我還要過一遍應收賬款怎么做呢
同學,你好 如果要過應收賬款,你可以把預收改成應收 專票普票一樣的
意思說應收和預收只能用一個是不
同學,你好 可以選擇一個用