這個(gè)可以讓對(duì)方提供復(fù)印件給你們,可以用復(fù)印件入賬的
有一張沒有認(rèn)證抵扣過的專用發(fā)票 被弄丟了 可以讓對(duì)方作廢重開嗎
老師好,請(qǐng)問我們開給對(duì)方的發(fā)票,對(duì)方遺失了,沒有認(rèn)證,也不要抵扣了,我們要作廢,讓對(duì)方也情況說明作廢可以嗎
開出的專票,給到對(duì)方,對(duì)方弄不見了,可以直接作廢,重新開過一張給他們嗎?
老師 請(qǐng)問我們開具的發(fā)票對(duì)方公司給弄丟了 對(duì)方要求我們作廢重開那么我們可以直接作廢重開嗎?沒有跨月。但是我們沒有收回紅色聯(lián)和綠色銷項(xiàng)聯(lián)(他們弄丟了)
老師,我們開給對(duì)方的專票被他們弄丟了,現(xiàn)在只剩下抵扣聯(lián),他寄回抵扣聯(lián)給我們,可以作廢原發(fā)票,然后再重新開一張發(fā)票給他。
老師,填報(bào)匯算清繳工資那張表時(shí),計(jì)提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對(duì),主要看借方還是貸方?看那個(gè)方向是還沒開票?感覺不好核對(duì),因?yàn)橐粋€(gè)是全額入賬,一個(gè)是只入不含稅金額,那我怎么核對(duì)?是對(duì)余額還是發(fā)生額!對(duì)那個(gè)方向!有點(diǎn)蒙圈?。≌?qǐng)教請(qǐng)教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法???
老師,公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報(bào),現(xiàn)在匯算時(shí)這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時(shí)該如何處理?
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們?cè)侔l(fā)放勞務(wù)派遣人員工資?,F(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會(huì),我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個(gè)點(diǎn)的稅錢,計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目?
銀行短期借款入賬后打入供應(yīng)商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發(fā)票在今年無法取得,那匯算清繳是要調(diào)增的嗎?免征所得稅企業(yè)會(huì)有影響嗎?
2021年開具的發(fā)票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
用復(fù)印件入賬這個(gè)影響抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
可以的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的