您好,可以的,可以正常開(kāi)具紅字發(fā)票的。
老師:發(fā)票沖紅本來(lái)想沖紅部分金額的,不小心全部沖紅了,請(qǐng)問(wèn)可以作廢沖紅發(fā)票嗎?
老師你好,發(fā)票紅沖,如果本月開(kāi)的金額沒(méi)有紅沖的金額大,可以紅沖嗎
老師你好,開(kāi)紅字普通發(fā)票可以,只紅沖部分,一份份金額不紅沖嗎
老師好,發(fā)票能紅沖部分金額嗎?比如說(shuō)我開(kāi)票是80萬(wàn),現(xiàn)在要紅沖10萬(wàn),可以部分紅沖嗎?
去年發(fā)票可以紅沖嗎?紅沖的金額可以從去年總的開(kāi)票金額減少嗎
你好,老師,我想咨詢一下,支付費(fèi)用的時(shí)候,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照?qǐng)?bào)關(guān)單的申報(bào)日期還是出口日期查匯率開(kāi)票
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師解答,其他人勿接否則差評(píng),暫估調(diào)增后應(yīng)付賬款怎么處理
出口企業(yè),員工日本出差報(bào)銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應(yīng)稅工資是7751.01元,屬于二級(jí)工資數(shù),7751.01*0.1-2520/12個(gè)月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那個(gè)表,填的是24年新增的固定資產(chǎn)的數(shù)嗎(24年的年報(bào))
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!!暫估原材料是否要做納稅調(diào)整
您好!老師年終獎(jiǎng)放在那個(gè)科目啊
這個(gè)借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個(gè)損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬(wàn)塊所得稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么入賬寫(xiě)分錄?然后摘要怎么寫(xiě)好呢