用于免稅,簡易計(jì)稅,福利,個(gè)人消費(fèi),非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
老師您好,請(qǐng)問有哪些發(fā)票是不可以抵扣的情形? 比如說煙酒茶葉,還有什么
老師,您好,請(qǐng)問公司購買車輛,如何做賬,需要申報(bào)哪些稅?麻煩老師說的詳細(xì)一些,比如購買車輛需要繳納什么稅,然后如何做賬,哪些可以稅前抵扣等等,還有需不需要申報(bào)稅目,比如車船稅等等
老師,我一直有一個(gè)疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時(shí)候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
老師您好,開給公司的比如說是辦公室用投影儀,電風(fēng)扇之類的家電類的可以抵扣嗎?還有一些辦公用品色帶什么的專票可以抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的專票要求,即哪些專票可抵扣哪些不能,這種有沒有政策詳細(xì)規(guī)定,如果有,政策是什么呢?比如規(guī)定福利費(fèi)不能抵扣,餐飲費(fèi)不能等
你好,老師,收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時(shí)為2100小時(shí),經(jīng)計(jì)算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計(jì)算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實(shí)際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個(gè)題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個(gè)體工商戶核定的是查賬征收可以申請(qǐng)改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動(dòng)抽獎(jiǎng)送經(jīng)銷商一臺(tái)車(所有權(quán)) 價(jià)值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈(zèng)送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個(gè)首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財(cái)稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個(gè)購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報(bào)表怎么編制
老師您好,股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯(cuò)科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不
不一定,要是送客戶是可以抵扣,煙酒茶葉? 要是取得專票,送客戶可以抵扣,要是不是直接送,是來人招待拿出來不得抵扣,
如果即便是不能抵扣, 也可以用來做賬對(duì)嗎?老師 可以算費(fèi)用,到時(shí)候所得稅不用交那么多
不能抵扣增值稅可以抵扣企業(yè)所得稅,是的,