你好? ? 這個 可以入賬的 看稅前扣除 。? 合同違約金 可以入賬稅前扣除的。? ? ?可以開收據就行了。? ? ?
老師,請問未開票收入報稅后,賬務應該怎么處理? 我剛入職,發現公司收到貨款,前任會計都是先掛預收或應收(掛應收的是要開票的公司,預收的是不開票的個人單位)等給客戶開票后,再根據票面金額把對應客戶的應收款掛借方,并且在同一個憑證內結轉產品成本。然后沒開票金額就會一直掛在預收賬款的科目下,現在把部分未開票收入報稅了,不知道該怎么做憑證。
你好,我司是運輸公司,在運輸過程中貨損一箱金龍魚150元,對方收貨單位拒收,現客戶要求我司全額賠償,客戶只開收據給我司,請問收據能否稅前抵扣,客戶是否應該開銷售品名增值稅發票?
老師,公司出口一臺設備,客戶要收到貨并設備要投入正常使用后放可簽收付款,我司已付部分采購貨款給供應商,尾款未付,供應商需要提供技術支持給客戶驗收設備,未取得進項發票及開具銷售發票,7月19日發貨,目前貨等待靠港,客戶未收到貨,問題:我司現在7月申報增值稅報表是否要填寫當月無票收入37萬元(含稅價),申請的話未開具發票收入的銷售額及稅額怎么填寫呢,采購進項發票的稅率是13%,貨品符合退稅規定,銷售票是開0稅率,現在填寫無票收入銷售額及稅額分別怎么填寫呢
請問一下老師,我們從國內A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發票565萬元,現在我們直接把貨物聰A公司運輸到我們客戶B公司,然后發現500噸中1噸有破損了,現在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
有個問題求幫忙,我們公司有個新客戶,貨物運輸找了我們其中一家老客戶幫忙,用他們的運輸賬號優惠很大,這家老客戶他們名下這個運輸賬號每個月數量很大,我們只占小部分,我們是把款轉給個人,但是這個人是這家老客戶的,這個人名下還有一個個體戶,現在就是我們收不到發票,老客戶都是運輸公司月結開總金額發票給他們,對方也不愿意給分割單和運輸發票復印件,我這筆款給可以正常做賬稅前扣除?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權轉讓,注冊資本1千萬,轉讓方占股1%,以10萬元價格轉讓1%股權,凈資產14291273.63元,可以以10萬元轉讓嗎?
公司要變更法人和股權轉讓,未分配利潤為負數,但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領取的財政收據,開票內容是,會費,一種是稅局領取的增值稅發票,在申報所得稅時,營業收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據,還是開出的財政收據金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶,這個現流表填到哪里呢?
已經認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出,貸進項稅額
請教,關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發現多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正