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我們是酒店行業(yè),有一客戶入住掛了公司的賬,最后對方公司不承認,經協(xié)商我司和對方各出一半,我就把我司出的這部分費用360元做了營業(yè)外支出,請問一下我在塡年報時塡納稅調整的這張表時我應該怎么塡呢?謝謝

2020-11-16 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 11:56

同學你好 填寫納稅調整明細表

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快賬用戶5940 追問 2020-11-16 11:58

我知道老師。我是問怎么填寫? 怎么填

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齊紅老師 解答 2020-11-16 12:08

費用沒有發(fā)票的那欄

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快賬用戶5940 追問 2020-11-16 12:09

填在業(yè)務招待費可以嗎,那個賬載和稅收的金額都塡一樣的數字嗎?

填在業(yè)務招待費可以嗎,那個賬載和稅收的金額都塡一樣的數字嗎?
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齊紅老師 解答 2020-11-16 12:18

可以的,計入業(yè)務招待費調增就行

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齊紅老師 解答 2020-11-16 12:20

你填寫在17欄其他那里是最合適的,賬載金額和調增金額是一樣的

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同學你好 填寫納稅調整明細表
2020-11-16
您好 請問前面的會計把進賬做成了營業(yè)收入15241.54 應交稅費1% 借方是什么科目
2021-12-26
你好,正常的訴訟費是計入管理費用 核算 ,而不是計入營業(yè)外支出,不需要調增啊?
2023-05-28
同學你好 稅局的意思是讓你匯算清繳的時候調增嗎?如果是這樣那你就直接匯算清繳的時候調增就可以
2025-02-10
1.確認股權轉讓收入:借:實收資本——原股東(出讓方) 36%股權貸:實收資本——新股東(受讓方1) 21%股權實收資本——新股東(受讓方2) 15%股權 2.記錄支付的印花稅:借:管理費用——印花稅貸:銀行存款
2023-12-07
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