你好,同學(xué),主要抵扣增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅
跨區(qū)域預(yù)繳稅款,除了預(yù)繳增值稅外,企業(yè)所得稅,附加稅,印花稅都需要預(yù)繳嗎?
跨區(qū)域預(yù)繳的增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、附加稅是否全部稅種預(yù)繳稅款都可以抵扣?
請(qǐng)問(wèn) 跨區(qū)域預(yù)繳的企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅 實(shí)際交稅的時(shí)候都可以抵減嗎?憑證應(yīng)該怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域工程項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅有:企業(yè)所得稅,增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,印花,就這些嗎?企業(yè)所得稅是按千分之二預(yù)交,增值稅按2%預(yù)交嗎?印花稅按什么比例預(yù)交?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),在本市跨區(qū)域預(yù)繳稅金,金額380萬(wàn),如何按金額計(jì)算預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅?
老師您好,我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東,其中股東李出資490萬(wàn)元。b公司有股東李和股東王,股東李持股90%。現(xiàn)在a公司收購(gòu)b公司的固定資產(chǎn)評(píng)估10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估700萬(wàn)元,a跟b在股份上沒(méi)有任何關(guān)系。a公司打款給b公司,股東李從b公司提款出來(lái),然后以投資款打給a公司。因?yàn)閍公司需要給b公司打錢(qián),b公司需要給a公司開(kāi)票,b公司開(kāi)票就涉及要繳納企業(yè)所得稅和增值稅以及附加了,還有別的處理方式嗎?
公司剛成立沒(méi)多久,公戶(hù)沒(méi)有錢(qián),老板微信轉(zhuǎn)賬三千元,用來(lái)購(gòu)買(mǎi)辦公用品等,這些費(fèi)用能走管理費(fèi)用嗎?能用來(lái)登記現(xiàn)金日記賬嗎?購(gòu)買(mǎi)的東西有的沒(méi)有發(fā)票
老師,開(kāi)發(fā)票時(shí)候電子稅務(wù)局顯示未查詢(xún)到購(gòu)買(mǎi)方信息,是否繼續(xù)開(kāi)票,這樣是不是暫時(shí)不能給這家公司開(kāi)發(fā)票
填資產(chǎn)負(fù)債表,本年的數(shù)是填在期初數(shù)里面還是填在期末數(shù)這一列
老師我們充裝的混合氣體有80%的氬氣和20%的二氧化碳混合。 而氬氣原材料還充裝普通氬氣和高純氬氣, 二氧化碳也是充裝普通的二氧化碳和高純二氧化碳。 核算成本的時(shí)候,混合氣體的原材料要怎么領(lǐng)用?在產(chǎn)成品有普通氣體、高純氣體和混合氣體都有生產(chǎn)的情況下
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價(jià)為20元,銷(xiāo)售量為10000件,單位變動(dòng)成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進(jìn)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預(yù)測(cè)該企業(yè)的保本點(diǎn):(2)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)時(shí)的單位變動(dòng)成本的降低額;(3)預(yù)測(cè)該企業(yè)完全成本法下的保本量。
公司發(fā)工資,工人有生產(chǎn)組打包組按組發(fā)工資到時(shí)候分這樣可以嗎?
建筑公司技術(shù)合同可以轉(zhuǎn)包嗎?
老師,三年前有一家企業(yè)我們開(kāi)了發(fā)票,但是錢(qián)沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們,一直掛在應(yīng)收,這個(gè)怎么清賬呀
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào),財(cái)政補(bǔ)助收入會(huì)自動(dòng)提取到營(yíng)業(yè)收入,那剩下要怎么填
好的 這邊當(dāng)月預(yù)繳的稅款 對(duì)應(yīng)的費(fèi)用我已經(jīng)開(kāi)票,我當(dāng)月就可以抵扣相關(guān)的增值稅和附加稅嗎?
你好,當(dāng)月就可以抵扣的
預(yù)繳稅款抵扣,我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四,相對(duì)應(yīng)的附加稅就無(wú)須申報(bào)了,這樣子就可以了嗎?老師
你好,同學(xué),附加稅就不用再增值稅申報(bào)體現(xiàn)了
好的 謝謝 老師 我一開(kāi)始是以為跨區(qū)域預(yù)繳稅款抵扣辦理 必須在征期結(jié)束之前去稅局大廳辦理呢
你好,同學(xué),不是的,預(yù)繳抵扣申報(bào)就可以了
好的 我知道了 謝謝老師 辛苦了
不客氣,放點(diǎn)給個(gè)好評(píng),謝謝