您好 1,如果繼續使用的話,仍然掛在賬上。 2,如果報廢就轉入營業外支出科目。如果處置的話,就結轉至資產處置損益科目。
對于預計負債的減少,以該固定資產賬面價值為限扣減固定資產成本。如果預計負債的減少額超過該固定資產賬面價值,超出部分確認為當期損益。 對于預計負債的增加,增加該固定資產的成本。 按照上述原則調整的固定資產,在資產剩余使用年限內計提折舊。一旦該固定資產的使用壽命結束,預計負債的所有后續變動應在發生時確認為損益。 老師,預計負債為啥會減少啊,怎么還會超過成本呢,預計負債在使用壽命結束后發生增加的計入當期損益是不是就是在固定資產提足折舊后,在發生預計負債就放到營業外支出?
固定資產折舊完成后,賬上的殘值怎么處理?繼續使用的,就放在賬上,不使用報廢扔掉就記營業外支出吧?還是進行其他的怎么操作?
(多選題)下列關于固定資產的會計處理中,正確的有( )。 A.企業生產車間發生的不滿足資本化條件的固定資產修理費用應計入管理費用 B.固定資產發生后續支出計入其成本的,應當終止確認被替換部分的賬面價值 C.租入的固定資產,應當在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊 D.固定資產提足折舊后若繼續使用,不再提取折舊 E.自營建造的固定資產,在建設期間發生的工程物資盤虧、報廢及毀損的凈損失,計入營業外支出 【答案】ABD 老師為何這題不選C,錯哪了?
1998年12月,企業采用出包方式建造的生產線達到預定可使用狀態投入使用,并結轉固定資產成本600000萬元,采用年限平均法計提折舊,凈殘值率均為3%,預計使用6年。2001年1月1日,企業決定對現有生產線進行改造,以提高其生產能力。2001年1月1日至3月31日,經過3個月的改擴建,完成了對該生產線的改擴建工程,共發生支出200000元,全部以銀行存款支付。該生產線改擴建工程達到預定可使用狀態投入使用后,大大提高了其生產能力,預計將其使用年限延長4年,即10年(到2008年)。假定改擴建后的生產線的預計凈殘值率為改擴建固定資產賬面價值的3%;折舊方法不變,該生產線預計能給企業帶來的可收回金額為800000元。為簡化核算,整個過程不考慮其他相關稅費企業按年度計提固定資產折舊。要求,對上述固定資產資本化的后續支出進行相關的賬務處理。
老師 我們融資租賃租出一臺設備,最后殘值歸出租方所有,執行小企業會計準則,這是剛剛問的一個老師的回復:你們就不處置資產了,按經營租賃來記賬。固定資產在你們賬上,繼續提折舊,借:其他業務成本 貸:累計折舊 收到租金時:借:銀行存款 貸:其他業務收入。要加上增值稅哦 可是還有個問題承租方他收到固定資產,也折舊了,這樣賬務處理可行嗎?一個設備同時在兩家折舊
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?