你好,勞務(wù)派遣或人力資源外包的一般納稅人的可以適用差額征稅
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人招標(biāo)代理公司增值稅能不能采用差額征收?
請(qǐng)問(wèn)下代理記賬公司的收入要如何征稅,一般納稅人的適用差額征稅嗎?
物業(yè)公司一般納稅人差額征稅的會(huì)計(jì)處理、稅務(wù)處理及如何開(kāi)票
公司一般納稅人,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)算差額征稅,收取的專票如何處理?
票務(wù)代理公司,主要做航空售票,可以差額征稅嗎?如果可以差額征稅在稅務(wù)局申請(qǐng)的時(shí)候適用于那個(gè)差額登記項(xiàng)目
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
代理記賬不行嗎?
代理記賬不適用差額征稅
那他收到的代理費(fèi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)銷項(xiàng)發(fā)票如何抵稅?
沒(méi)銷項(xiàng)發(fā)票就會(huì)形成留底
說(shuō)錯(cuò)了,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)發(fā)票
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)發(fā)票,交稅