你好? ?你們實際發生的金額是多少 ? 你應收3.2? 。實收3.3 還有2000未收到? 。 你是應收賬款少掛了3000嗎??
老師好,公司應收賬款3.2元,實際收到3.3萬元,還有2000元未收到,公司完核銷。那這3000元怎么做分錄?可以稅前扣除嗎?
老師,公司戶打款245000元買了一臺車,實際只收到232500元的增值稅票,還有12500不能提供發票過來,那12500元怎么做賬啊?分錄怎么寫?
老師好,請問獨立核算的分公司注銷了,欠總公司往來賬5萬元無法支付,其他應收款的賬期不到一年,總公司將這5萬做營業外支出~壞賬損失,可以享受稅前扣除嗎?
甲公司為一般納稅企業公司,增值稅稅率為13%該公司采用應收賬款余額百分比法檢算壞賬損失,壞賬準備計提比例為0.5%有關資料如下:(1)2018年期初應收賬款余額4000萬元,壞賬準備貸方余額20萬元2018年8月銷售商品一批,價款3000萬元,增值稅稅率13%價稅款共計3390萬元尚未收到貨款:2018年12月實際發生壞賬損失30萬元,(2)2019年4月收回以前年度的應收賬款2000萬元存入銀行2019年6月銷售商品批,價款2000萬元,值稅稅率13%價稅款共計2260萬元尚未收到貸款2019年12月實際發生壞賬損失60萬元,要求(1)根據以上經濟業務編制相關會計分錄(2)計算并編制各年有關計提環賬準備的相關會計分錄
老師您好,公司收到應收賬款客戶的承兌匯票20萬,貼息1200我元,實際到銀行公戶198800元,這個怎么做分錄呢
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應收賬款賬齡分析表模板
老師請問供應鏈公司與貿易公司是同一個法定代表人,但不是同一個公司,供應鏈租貿易公司的車,是不是要對公打款,貿易公司給我們開發票,供應鏈公司才能抵扣油費發票。因為供應鏈公司沒車才租貿易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產是286萬 減去截止到3.6的資產是406萬 資產減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤是87萬 為啥會減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業所得稅的收入確認時間點?謝謝!
怎么到電子稅務局取消辦稅員身份證,財務負責人
錯了老師,是應收3.6萬元,實收3.3萬元
還有3000元未收到,公司核銷
你好? ? ? 哦 這樣才對 。 那意思后面 3000都不會匯款給你們。 對方是因為什么原因不回款的?? 是因為? 罰款還是因為對方破產 不做了? ?這樣好判斷是否能稅前扣除? ? ?
老師,如果沒有原因,有時會這樣的差額??梢宰鳛闋I業外支出嗎?
你好? 是的 要走壞賬處理? ? 應該是走 借信用減值損失貸壞賬準備? 借壞賬準備 貸應收賬款? ? ?
那老師可以稅前抵扣嗎?
你好這個是無法稅前扣除的。? 這個壞賬? 對方不是因為 破產或者是倒閉原因等 這樣的是因為對方不想付款給你了 。 這個是無法稅前扣除的? ?
那老師,之前有這樣的情況作為營業外支出做了,沒有稅前抵扣,可以嗎?
你好? ? ?如果你是小企業會計準則? 你可以這樣來做 。??
嗯,是小企業準則。我們公司少付的款項(也是小金額,幾百左右)是不是也可以作為營業外收入了?
?你好? ?少付款的應付賬款 是的。 可以轉營業外收入去 。? ??
那這個營業外收入是要交企業所得稅的吧
嗯 是的。 會計入收入總額? ? 盈利會繳納企業所得稅的??