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老師好,公司應收賬款3.2元,實際收到3.3萬元,還有2000元未收到,公司完核銷。那這3000元怎么做分錄?可以稅前扣除嗎?

2020-11-13 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 11:51

你好? ?你們實際發生的金額是多少 ? 你應收3.2? 。實收3.3 還有2000未收到? 。 你是應收賬款少掛了3000嗎??

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 11:53

錯了老師,是應收3.6萬元,實收3.3萬元

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 11:53

還有3000元未收到,公司核銷

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:54

你好? ? ? 哦 這樣才對 。 那意思后面 3000都不會匯款給你們。 對方是因為什么原因不回款的?? 是因為? 罰款還是因為對方破產 不做了? ?這樣好判斷是否能稅前扣除? ? ?

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 12:00

老師,如果沒有原因,有時會這樣的差額??梢宰鳛闋I業外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:04

你好? 是的 要走壞賬處理? ? 應該是走 借信用減值損失貸壞賬準備? 借壞賬準備 貸應收賬款? ? ?

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 12:57

那老師可以稅前抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:58

你好這個是無法稅前扣除的。? 這個壞賬? 對方不是因為 破產或者是倒閉原因等 這樣的是因為對方不想付款給你了 。 這個是無法稅前扣除的? ?

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 13:00

那老師,之前有這樣的情況作為營業外支出做了,沒有稅前抵扣,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 13:02

你好? ? ?如果你是小企業會計準則? 你可以這樣來做 。??

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 13:05

嗯,是小企業準則。我們公司少付的款項(也是小金額,幾百左右)是不是也可以作為營業外收入了?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 13:05

?你好? ?少付款的應付賬款 是的。 可以轉營業外收入去 。? ??

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快賬用戶4452 追問 2020-11-13 13:06

那這個營業外收入是要交企業所得稅的吧

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齊紅老師 解答 2020-11-13 13:08

嗯 是的。 會計入收入總額? ? 盈利會繳納企業所得稅的??

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你好? ?你們實際發生的金額是多少 ? 你應收3.2? 。實收3.3 還有2000未收到? 。 你是應收賬款少掛了3000嗎??
2020-11-13
您好 用了預收賬款科目 要一預到底 一直用預收賬款科目的
2022-07-02
借銀行存款198800 財務費用 1200 貸應收票據200000
2023-09-08
根據《國家稅務總局關于企業投資者投資未到位而發生的利息支出企業所得稅前扣除問題的批復》(國稅函〔2009〕312號)規定,你公司這種情況不是400萬元的全年貸款利息都不可以扣除,而是要按比例計算不能扣除的利息。 具體計算不得扣除的利息,應以企業一個年度內每一賬面實收資本與借款余額保持不變的期間作為一個計算期,每一計算期內不得扣除的借款利息按該期間借款利息發生額乘以該期間企業未繳足的注冊資本占借款總額的比例計算,公式為:企業每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額。 假設你公司這400萬元貸款在一個計算期內利息為20萬元,則不得扣除的利息 = 20×300÷400=15萬元,即該計算期內有15萬元利息不能稅前扣除,剩下5萬元利息可以扣除。企業一個年度內不得扣除的借款利息總額為該年度內每一計算期不得扣除的借款利息額之和。
2025-02-19
1借應收賬款3390 貸主營業務收入3000 應交稅費應交增值稅銷項稅390 借壞賬準備30 貸應收賬款30 計提前壞賬準備余額20-30=-10 應收賬款余額400 3390-30=3760 3760*0.005=18.80 補提10 18.80=28.8 借資產減值損失28.8 貸壞賬準備28.8 2.借銀行存款2000 貸應收賬款2000 借應收賬款2260 貸主營業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260 借壞賬準備60 貸應收賬款60 計提前壞賬準備余額18.8-60=-41.2 應收賬款余額3760-2000 2260-60=3960 3960*0.005=19.8 補提41.2%2B 19.8=61 借資產減值損失61 貸壞賬準備61
2022-05-06
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