個人賬號給你們公司轉就行了,反正你們是代繳社保的,收服務費
樸老師解答哈 嗯嗯,那她個人付給我們全額社醫保費用是怎么收款,1.她個人賬號轉給我們法人再由法人轉入公賬號2.她個人賬號轉我們公司賬號,哪一種是對的
老師,公司租用個人的農民房,對方說可以開發票給我們,現在要先支付房屋押金跟金租,房東要收到錢后,才提供發票給我們,現在付款我們先從對公賬戶轉到她個人賬號上,可以直接從對賬賬上轉錢到房東個人賬上嗎?后續她說要提發票給我們,房東個人的,可以開發票嗎?
老師好,我們家每次收到承兌,就給了一個承兌公司,幫忙貼現,因為,利率低一些。每次就是把承兌轉給他,備注往來款!她在原封不動的轉回來,也備注往來款!然后那個利息我們用個人號給他轉過去,轉給他的個人號!我可以把承兌轉給他后,再委托他付款,付到我們賬號上,這樣操作可以嗎?
老師,您好!我們公司貸一筆款,貸款一下來就借給法人了,她每個月會轉錢進賬付貸款本息,那她每個月轉進來的錢我是不是應該沖減她的借款
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進嗯購進那個庫存商品,嗯,然后嗯對方也給我們開發票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對方給我們開了一個個人公司委托個人收款的一個證明,就是我附上這個證明,加上那個轉給他們個人的那個費用款的這個流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個嗯委托他們公司個人收款證明,還有轉給他們公司個人的這個流水,然后再加上嗯他們對方給我們開的發票,這三張憑證,嗯付這一個分錄上行嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
之前都是個人轉給法人由法人轉入公賬號,這樣可以嗎
最好是不要牽扯法人賬戶
明白了,那還有關于我們是代繳社醫保公司的一般納稅人也是小微企業,增值稅有規定多少不用繳稅嗎?
沒有,小規模才有這個優惠的,小微企業只是所得稅優惠
不是如果銷售收入月<10萬季度<30可以免增值稅嗎
哦哦,那所得稅優惠是什么樣的
這個是小規模的優惠 2.所得稅優惠是小微的,應納稅所得額是100萬以下的是5% 100-300萬的是10% 300萬以上的是15%
嗯嗯,那就是不管我們利潤多少都得交增值稅嗎
對的,增值稅都要交的,你可以找進項來抵扣
嗯嗯,那小規模納稅人增值稅身報表比如這個月收入是8萬本期免稅額要怎么計算
小規模的話季度申報,不超出三十萬填寫在免稅欄
我看之前的會計把當季度8萬的收入寫在免稅銷售額,然后本期免稅額那邊又填了8萬*3%=2430
8萬*3%=2430就是免得稅額哦
不是不到30萬可以全免嗎?為什么還要再算免稅額
對,申報的時候需要填寫清楚減免的稅額
可是不是全免嗎,為什么變成2438
這個是你免稅的稅額,就是免了的
那不是應該免8萬為什么變成還要乘3%
申報表上要求填寫的