借 管理費用-辦公費 440 貸 庫存現(xiàn)金440
老師,你好,有個賬務(wù)處理方面的問題想咨詢一下您這邊:我公司在購買車輛保險時,保險公司又優(yōu)惠活動,購買保險后會優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是:借:庫存現(xiàn)金 1000元 貸:營業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說要沖減管理費用-保險費比較好,但是沖減管理費用-保險費會不會涉及到需要對原增值稅進項稅額進項轉(zhuǎn)出的問題呢?
還有我們家政服務(wù)公司剛剛成立,購買金稅盤及稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,可以這樣借管理費用440.貸現(xiàn)金440.還是怎么做,到底要不要交稅啊老師。
老師你好,請問購金稅盤可全額抵消增值稅,購買時進的管理費用,但是我們是新成立公司,還沒有銷項,還不交增值稅,但是現(xiàn)在跨年了,我要先把這筆費用轉(zhuǎn)出來嗎?怎么做賬務(wù)處理?如果到抵用時再轉(zhuǎn)又怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,公司向一家兄弟公司購買技術(shù)服務(wù),簽服務(wù)合同,合同金額500萬,1月內(nèi)要付款100萬給他們,但是這家公司新成立的,還沒有票種核定,也不能開發(fā)票,應(yīng)該怎么辦呢?我們付款給他們,他們晚點,大概3月份再開發(fā)票可以嗎?財務(wù)處理或者稅務(wù)上有問題嗎?我們公司做賬 可以做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 嗎?
老師,你剛剛給我回復(fù)的:你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現(xiàn)在是 換廣告位而已 ;借管理費用-租賃費 貸應(yīng)付賬款 ; 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。這個我懂了,但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券,可以當(dāng)現(xiàn)金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開具,24年期間的房租費是不是需要匯算清繳調(diào)整到24年費用里面?怎么填報
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個一金公司承擔(dān)和個人承擔(dān)部分都由個人承擔(dān),分錄怎么做呀
24年四季度報表有錯,怎么處理啊。能在年報更正嗎
現(xiàn)在4月份,2月個稅沒有申報,怎么補申報2月個稅?
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個季只開了12萬的收入,但是以前的成本這個季過來了,成本做了70萬,這樣就萬了成本倒掛了,不是不不合規(guī),應(yīng)該怎么做好
機械租賃公司屬于租賃和服務(wù)業(yè)嗎
客戶是小規(guī)模,第一季度沒有開票,只有老板的工資,報表要怎么填?
老師,自建廠房項目,竣工牌上寫的日期就是必須將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報表有變動,現(xiàn)在我是在年度報表里變?yōu)檎_報表即可,還是需要再對24年季度報表做更正申報?