您好 請問對方有沒有認證抵扣
老師6月份開的發票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發票后,6月份我公司開給對方的錯的發票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發票給對方哪一聯,對方把6月份開的發票已經抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現在普票的稅額能抵扣嗎?
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對方現在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯了,要重新開,現在的處理是先開紅字再開一張合適的藍字發票,是不是必須得對方開具紅字通知單我才能開紅字發票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對方現在把6月份開過的專票2聯都退給我們了,說是單位名稱錯了,要重新開,現在的處理是先開紅字再開一張合適的藍字發票,是不是必須得對方開具紅字通知單我才能開紅字發票
我們開給對方的發票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發票沖掉,在給他們開藍字發票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發現可以直接紅沖,就開具了紅字發票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發票,這個對公司有什么影響嗎?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現在才發現。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發票,再開藍字票,將紅字和藍字票一起寄過去?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
還不知道
現在專票的2聯都退在我的手里了,請問老師如果對方抵扣怎么處理,未抵扣又怎么處理?
都退給您了 應該是沒抵扣 您在開票系統申請開具紅字發票信息表 然后提交審核通過后 自己開具紅字發票
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問