你好,這個是員工的情況。比較常見的是,這個工人有兩份工作,加起來就超過5000了,你就算是輸入1元,也是要繳納個人所得稅的
老師你看下,我這個月零申報個稅,申報失敗,平時我也是這樣申報的都沒問題,這個月就跳出這個。我要怎么辦?工資薪金是填的是5000元啊!是稅款計算那里顯示累計減除費用40000的
老師,我想問一下. 我在申報個稅時,導入人員工資導不進去,顯示這個是怎么回事啊?以前每個月我也是這么下載系統里模板,添加人員的信息及工資后導入系統就沒問題啊,這個月怎么就不行,而且也不提示你什么問題。正常情況下會提示你不成功的原因
老師請問下個人工資薪金所得申報系統里,我增加了人員輸入工資,但是工資是4500怎么也顯示繳納個稅呀,我看就是沒有那個免稅額5000元,這個自己也輸入不上啊該怎么辦呢
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統里看到累計預繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
老師我們公司之前有個員工工資每月8500元,現在11月份一起發6個月的,而且之前也沒計提工資,納稅系統也沒有申報,之下申報51000元,系統里面會不會一下就算是一個月的工資,那個稅太多了,我這邊應該怎么處理呢?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
再別地沒有工資
那么還有一個情況比較常見,就是他本年的工資或其他收入已經超過12萬元了
不是達不到那么多
你好,系統有沒有提示?因為大部分是這兩種情況的