你好, 可以的,你的理解很對
請問老師,小規模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
老師,小規模納稅人,季報,本季度銷售不超30萬,免增值稅,做帳時借:銀行存款,貸:主營業務收入,這樣可行?
小規模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業務收入還是直接貸主營業務收入?
小規模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
小規模納稅人季度未超過30萬的普票,可以這樣確認收入嗎:借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
就不要做應交稅費-應交增值稅的分錄了?
老師,這個增值稅收入和所得稅收入不一致是什么意思?
你好!具體是銷售什么呢?
老師,小規模納稅人,季報,本季度銷售不超30萬,免增值稅,做帳時借:銀行存款,貸:主營業務收入,就不要做應交稅費-應交增值稅的分錄了?
最好按規定做: 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅 免稅時做分錄: 借應交稅費…應交增值稅 貸營業外收入
是一個季度報一次增值稅,不滿30萬就不要交增值稅,這個分錄做了干嘛?
按規定,需要按發票做賬。
沒有發票,都是未開票收入?
是的,你的理解很對
老師,我就是問一下這種情況可以不做應交稅費-應交增值稅分錄嗎?
你好!最好按規定做應交稅費…應交增值稅